借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
借 :主营业务成本 贷:库存商品

9.本月销售甲产品800件,每件售价250元,货款200000元,增值税税率为13%,货款尚未收到:并结转本月已销商品成本100000元。
销售给大华有限公司B产品100件,单价500无,开出增值税发票注明:价款50000元,增值税税额8000元,价款尚未收到。B产品成本为25800元,结转其销售成本。
销售商品一批价款甲商品300000元。增值税39000元,款项尚未收到。同时结转销售成本200000元。以银行存款支付商品展销摊位租赁费5000元。销售甲产品一批价款200000元,乙产品一批价款300000元,企业开出的增值税用发票上注明销项税额65000元,款项已收回存入银行。上述甲商品的货款已收到,存入银行。宜轩公司来购买乙商品,售价为20000元,增值税为2600元,其中已预收全部款(包括增值税)的40%,款项存入银行。深上述乙商品的余款已收到,存入银行。销售不需要用的原材料一批,售价15000元,增值税为1950元,全部款项收到存银行,同时结转其销售成本10000元。出租一固定资产取得租金收入5000元,其中该固定资产的月折旧额为3000元。
(2)销售给甲公司A产品一批,该批产品的成本80000元,销售货款200000元,专用发票注明的增值税税率13%,增值税税额26000元,产品已经发出,提货单已经交付买方,货款及增值税尚未收到。
甲公司2x21年8月16向乙公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款420000元,增值税54600元,该批产品成本为315000元,货款尚未收到。乙公司在验收时发现商品质量不合格,经双方协商同意在价格上给予6%的折让。结转销售产品成本时:
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写