你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

甲公司2x21年8月16向乙公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款420000元,增值税54600元,该批产品成本为315000元,货款尚未收到。乙公司在验收时发现商品质量不合格,经双方协商同意在价格上给予6%的折让。(1)8月16日,销售实现时:
甲公司2x21年8月16向乙公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款420000元,增值税54600元,该批产品成本为315000元,货款尚未收到。乙公司在验收时发现商品质量不合格,经双方协商同意在价格上给予6%的折让。结转销售产品成本时:
甲公司2x21年8月16向乙公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款420000元,增值税54600元,该批产品成本为315000元,货款尚未收到。乙公司在验收时发现商品质量不合格,经双方协商同意在价格上给予6%的折让。发生销售折让时,根据红字增值税专用发票:
甲公司2x21年8月16向乙公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款420000元,增值税54600元,该批产品成本为315000元,货款尚未收到。乙公司在验收时发现商品质量不合格,经双方协商同意在价格上给予6%的折让。(1)8月16日,销售实现时:(2)结转销售产品实际收到款项时:
甲公司2x21年8月16向乙公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款420000元,增值税54600元,该批产品成本为315000元,货款尚未收到。乙公司在验收时发现商品质量不合格,经双方协商同意在价格上给予6%的折让。结转销售产品成本时:
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?