同学你好 1. 差数法 通过错账的差数,去相减,看看差多少。一般适用于有一方记重或者漏记了,可以回忆一下,有哪些相关记账凭证再查找。 2. 尾数法 即对于发生差错的时候,只寻找末尾数,这种方式常用于两方前面几个数字都是一样的,只有末尾那个数字有差异,就可以用这种方法试试。 比如说多了0.1,那你就专找哪里有0.1,就能找的快一点

你好,内账中途建账,按照实际数据录入后,试算平衡结果资产小于负债和权益的总和,不能启用账套,这种情况该怎么办
金蝶中科目余额表借贷不平能结账?试算平衡表也不平,金蝶云星空为什么可以结账
期初余额录入试算不平衡应收账款和预收账款有数据但是没有往来明细增加往来明细之后钱就对不上不增加钱对上了试算却不平衡
老师 我按照总账明细账全部填完了,试算是平衡了可是本年利润这块儿总是对不上,这种情况怎么把它做平衡?
老师您好,请问电脑账是不是只需要做完记账凭证和报表就可以?比如:各种明细分类账和总分类账已经科目汇总表和试算平衡表和对账和结账等等都会自动生成吗?
比方说,我现在才开始交社保,交2个月了,公司加个人,那么我可以马上申请退单位那部分吗?然后只交了2个月可以申请失业金多久
#提问#请问老师平常一笔一笔记收入,这个增值税季度报税总有点出入?平常月底应交税费—应交增值税,季度末结转营业外收入,把多的3分也这样一起结转可以吗?还是得借应交税费—\'应交增值税,贷营业外收入—增值税减免,贷营业外收入—其他呢
专业分包,付工人工资是不是要开具委托付款书给总包代发,还要提供啥,付工人工资,工资表,考勤表吗?
老师,服务是不是无论作为收入跟费用都不用交印花税?
我们付款给被挂靠单位,然后被挂靠单位汇款给供应商,最后被挂靠单位给我们开工程款发票,我们在外账上应该怎样做账务处理?感谢您的回答。
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
就是这样的
同学你好 你的分录平吗
平的吧,分录不平保存不了
那就是软件问题了 找售后给你看看