同学你好 1. 差数法 通过错账的差数,去相减,看看差多少。一般适用于有一方记重或者漏记了,可以回忆一下,有哪些相关记账凭证再查找。 2. 尾数法 即对于发生差错的时候,只寻找末尾数,这种方式常用于两方前面几个数字都是一样的,只有末尾那个数字有差异,就可以用这种方法试试。 比如说多了0.1,那你就专找哪里有0.1,就能找的快一点

你好,内账中途建账,按照实际数据录入后,试算平衡结果资产小于负债和权益的总和,不能启用账套,这种情况该怎么办
金蝶中科目余额表借贷不平能结账?试算平衡表也不平,金蝶云星空为什么可以结账
期初余额录入试算不平衡应收账款和预收账款有数据但是没有往来明细增加往来明细之后钱就对不上不增加钱对上了试算却不平衡
老师 我按照总账明细账全部填完了,试算是平衡了可是本年利润这块儿总是对不上,这种情况怎么把它做平衡?
老师您好,请问电脑账是不是只需要做完记账凭证和报表就可以?比如:各种明细分类账和总分类账已经科目汇总表和试算平衡表和对账和结账等等都会自动生成吗?
总分公司之间挂账不一致,分公司显示欠款金额比总公司记得金额大,所以之前会计按分公司账务金额抵消的,如果段时间查不出差异的话,按较小金额抵消还是按较大金额抵消,有什么风险吗?
找朴老师解决一下问题,谢~ 1、截止3月原材料库存:5981699元,库存太多,且后面有逐渐增加的趋势,表明企业隐瞒收入虚开的风险,引起税务机关的关注 2、我的问题是怎么解决这个原材料库存,能卖掉吗?但实际是没有实物,是不能开票的吧 3、能倒推算出4月有多少原材料库存吗?
外贸出口企业出口设备后,又单独免费补发配件,不收汇,如何正确报关?举例账务处理过程
请问老师,老板有AB两个公司,A公司的员工可以在B公司报销差旅费、火车票吗
人力资源的账,怎么做?
老师您好,去年公司临时办公楼比如进度结算150万元,今年竣工结算后需要减少2万元,对方给开的红票,财务做账:借:在建工程–1.83 借:应交税费应交增值税进项税额–0.17 贷:应付账款–2,请问这样处理是否正确
老师,4s店给厂家要索赔开了我方给对方开玩笑发票怎么入账
@朴老师,在债权人行使撤销权,1)若是合理价格,第三人不知情,是不可以撤销吗?书本强调不合理的价格且不知情能撤。2)而且这个第三人是指次债务人是吧?
征用的土地要不要记入无形资产
个人所得税申报几个月后,发现专项扣除公积金没有填数字,咋怎,是不是那几月都不能享受税前扣除了
就是这样的
同学你好 你的分录平吗
平的吧,分录不平保存不了
那就是软件问题了 找售后给你看看