嗯嗯,那样做是合理的哈

老师,这个月没有销售,但是制造费用里产生了一些费用,所以我没有结转成本,那我是否要把制造费用里的数额结转到生成成本,在结转到库存商品中呢,就不结转销售成本,这样对不对
厂里经常有维修费,可以放在物料消耗吗?还是另设一个科目好点?这个月没有收入,制造 费用-物料消耗是暂时结转到生产成本-制造 费用吗?
老师你好,请问这个的意思是发生的原材料、人工、制造费用全部结转直生产成本,然后按出库完工结转成本,半成本有已经完工的工序不用管吗
老师,请问之前做账小配件和车间小东西还有劳保用品都做在制造费用里了,月底全部结转吗?假如这些没有全部领用完,我应该怎么做,制造费用月末不能有余额吧
老师,我问一下,我看别人做的账去年12月的账结完了账,科目余额表还有生产成本,加工费,直接材料,制造费用还有余额,这个不是每月要全部结转吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?