同学,是银行存款 贷应交税费——企业所得税

汇算清缴后发现上年多缴企业所得税了,可以退企业所得税。那么,申请退有没有时限要求的?不退可以吗?
企业所得税汇算清缴时退回多缴纳的企业所得税应该怎么做分录?第四季度年度扎账时需要做退税的分录吗,还是等到次年汇算清缴时再做分录。
老师你好,我报22年企业所得税汇算清缴表,有涉及退22年第一季度已交过企业所得税,如果我不退的话,请问要怎么报呢
你好,做22年汇算清缴企业所得税时,有退税的可以退3200多的企业所得税,5月份退到对公账上了。请问我要怎么写分录呢
老师你好,收到企业所得税,退款,怎么做凭证? 我们2022年的汇算清缴,有退税金额,这个月收到了,不太会做凭证,请问分录怎么写?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不可以直接写 借银行存款 贷所得税费用-税费返还么
同学,还是要从应交税费过渡的
好的 如果不从应交税费科目过渡的话 会对财务报表的准确性有影响么?我觉得应该没有影响啊,比较一借一贷冲平了没有余额了呢
同学,你也红冲所得税费用呀