你好,是少做了计提的吗? 借以前年度损益调整 贷应交税费承建税, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整汇算清交纳税调减

去年的借款利息计入了短期借款科目,现在短期借款余额在借方,去年的已结账,请问今年需要怎么调整?
2019年前任会计交城建税借应交税费 396元,贷,银行存款396元:,由于未提应交税费\\\\\\\\城建税,造成应交税费\\\\\\\\城建税借方有余额396元,今年如何调账?用以前年度损益调整科目行吗?
请问我公司9月补缴了城建税,借 以前年度损益调整 ,贷 应交税费-城建税。那这个月提所得税时需要减去以前年度损益调整的借方余额来计算所得税吗?月底是不是须要把它结转到利润分配-未分配利润?除此以外还需要做其他凭证吗?这张结转凭证的顺序是什么?是不是须要进行盈余公积的调整
用友u8已经结账了,23年1月账套已经建立,本年利润已经结转,但是本年利润结转错了有余额,期间损益调整本年利润贷方负数,结转本年利润成了借方正数了
老师:您好!年底关账时增值税是不是要把本年的结转?现在增值税进项借方余额:22670.25、 增值税销项贷方余额:157345.2、 已交税金借方余额:11886.8、 转出未交增值税借方余额:120665.10 增值税加计抵减扣除借方余额:2123.03元,如何结转呢?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。