同学你好 不一定。一个月结,一种年结。一种月结:按照正情况,每月都需要结转,便于增值税核算。 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师,到年底,进项税额借方有余额和销项税额贷方有余额,还有转出未交增值税借方有余额,年底用不用结转,怎么结转
老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
车间生产前会先做样品给客户确认,这部分人工成本和大货成本需要分开核算还是一起核算?
6月末勾选确认出口勾选,7月现在里面有张发票错误,能退回吗?怎么退回
老师公司账上有5辆车,原值是1,896,859折旧已经折完了。目前就是账上还有价值是97,729.账上剩余的价值还需要调整吗?
老师,如果帮朋友介绍业务,然后双方都是自己的朋友,成立了三人群,是关于高企转让的,可今天私信其中的一个朋友,到目前已经过了将近两个小时了,还没回复,你觉得是什么原因?
您好,公司办理培训班,让一位员工个人账户代收了10几人的培训费,这10几人要让我司给他们开各自的公司名称?员工个人代收的这笔款怎么转入公司账户,转入后,能不能给这些人开各自的公司发票?
公司购买的扑克牌100副,会计分录怎么做
老师好。账上挂着好些跨年的 待认证进项税额 如果不需要认证,要怎么平账
老师你好,我这个电脑上有电子税务局,你说我要加一个单位,我怎么加啊
公司零售饮料,供应商提供水和机器放在我们店里售卖,我们拿百分之二十的收入,供应商百分之八十的成本,这个会计科目要怎么做?
老师,公司没有出入库系统,采购进来的日用品,纸巾垃圾桶这些用掉了,是做费用还是成本