你好,滞纳金不允许抵扣企业所得税。

非居民企业所得税申报错了,能更正吗,需要补交税款的要缴纳滞纳金吗
老师,发票被发现有问题,需要补税,+滞纳金,滞纳金也需要交企业所得税吗
你好老师,请问下补交以前年度的企业所得税和滞纳金,汇算时需要调增交税吗
企业遇到发票核查,被认定为对方虚开,要求补税,让交滞纳金,已经8年了,滞纳金可以申请不交吗?
咨询个问题 补交了以前年度所得税滞纳金 所得税滞纳金是否填写到营业外支出里面? 现在所得税滞纳金需要调增 但是所得税滞纳金不让填写到营业外支出,直接调增 对不对
请问补缴的往年基数调整的社保,医保这些费用,个人部分要补扣回吗,还是单位承担 ,还有滞纳金 这个是个人承担还是单位承担
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
那当时产生的滞纳金也需要交企业所得税吗
啊,这个不需要交企业所得税的。
那会计把滞纳金也算入纳税调整增加额里了,一起算了企业所得税?
是不是做错了呀
你好,你做了营业外支出,你多抵扣了所得税,汇算清缴纳税调增没有问题,因为你预缴的时候多抵扣了灰色期,要再调增,它不是需要补企业所得税,他不交,他调增是因为你之前预缴的时候影响了利润。
营业外支出没有数据噢,
那你账上怎么做的,滞纳金怎么做的?
账上直接 借企业所得税 贷银行存款 没有营业外支出
那就把滞纳金都交了企业所得税了
那你不需要调的,你多交了所得税。