你好,这个滞纳金是需要纳税调整的

老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
老师你好,请问补交以前年度的所得税和滞纳金,会计账务怎么做?
你好老师,请问下补交以前年度的企业所得税和滞纳金,汇算时需要调增交税吗
老师,你好,请问下,第四季度预缴了企业所得税,如果年汇算清缴纳,需要补缴企业所得税,到时候是否会产生滞纳金?
去年有补交印花税,还有滞纳金,滞纳金走了以前粘度损益,今年所得税汇算,滞纳金需要调增吗?理由是什么
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
企业所得税不需要吗,是以前年度的,不是当年的
是被税务查了,要求补交的
对企业所得税不涉及到调整的问题
做的分录是,借:以前年度损益,贷:银行,这个分录做的没问题吧
这么做账是没问题的
那就明年做汇算时,滞纳金部分调交税就可以了嘛
对,没错,这么操作就可以了