你好,这个是出差的业务,为了项目的可以。
研发阶段发生的差旅费入什么啊,入研发支出-费用化支出-差旅费吗
研发人员的餐费有600多,能计入研发支出-费用化支出-某项目-其他费用-差旅费吗?
研发人员餐费能计入研发支出-费用化支出-某项目-自行开发-其他费用-差旅费吗?
研究人员的餐饮费可以设置餐饮费的明细科目吗?比如:研发支出-费用化支出-其他费用-餐饮费
这个是研发人员的,出差的住宿费,开票内容是*旅游服务*代订房费 可不可以做研发支出-费用化支出-某项目-其他费用-差旅费?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
老板的费用发票,是不是金额小的几十的那种计入研发支出……差旅费比较好?金额几百的那种计入管理费用-业务招待费比较合理?
按照你实际业务来就可以了。
出差的不光有餐费,你还有其他的,比如住宿、交通。他得需要合理。
他总是开车出差,那餐费几百那种可以计入研发支出……差旅费吧?是去客户那里出差的
那有请客户的吗?请客户的做招待费。
你老板他是研发部门的吗?
是研发部门的
是不是请客户的,请客户的做招待费,如果他自己吃的可以做差旅费。
还有这个是单位的车才可以的。
是单位的车需要有租赁关系,这个不一致的,自己修改一下,其他的还有什么问题吗?
我知道需要是单位的车,而且要去税局代开汽车租赁发票,当时一下子开了两年的,中途他换车了,那公司这边还要再补一个租车协议吗?(他换车后的)
你好对的,是的,需要的。
那换的新车是电车。在这之后发生的汽油费,是不是汇算清缴要调增?
哦,对的,是的,是这么做的。