你好 ; 你们是 什么方面的公司; 有转让公司技术专利这些吗

技术转让现有增值税的政策是什么,税率是6%么?企业所得税所得500万以内免税,超过50%缴纳企业所得税
老师,技术研发转让收入,是免税收入,在填写企业所得税季报表的时候填写在哪一行?
有技术转让的免税政策,但是不知道企业所得税报表该往哪里填?
技术转让所得,本身优惠政策是500万免税,500万以上的减半征收,如果是给到关联企业或母子公司,这个技术转让就没有优惠政策?
三、优惠政策 技术合同认定登记是兑现各级各类促进科技成果转化优惠政策的重要依据,经认定登记的技术合同可享受以下优惠政策: (一)免征增值税:纳税人提供技术转让、许可、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。转让方或开发方须开具增值税普通发票; (二)减免所得税:符合条件的居民企业年度技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税; 这里的500万是限定企业所得税吗?增值税没有吗?
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
做软件开发等教育行业等公司,有转让技术专利
你好; 根据《企业所得税法实施条例》的规定,符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税,是指一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分免征企业所得税;超过500万元的部分减半征收企业所得税。转让所得收入 填写一般收入明细表; 以及转让所得减免明细表
转让所得减免明细表表号码有吗
你好; 在符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税优惠属于预缴可享受优惠事项,纳税人预缴申报缴纳企业所得税享受该项优惠时,需要填报《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)第6行“减:免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010)”和《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》(A201010)第35行“(四)符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税”。转让所得不超过500万元且大于零的,本行=转让所得;转让所得超过500万元的,本行=500万元%2B(转让所得-500万元)×50%。 企业取得享受企业所得税优惠的符合条件的技术转让项目所得,年终汇算清缴时需填报表A100000第20行(所得减免)和表A107020第10行至第12行“四、符合条件的技术转让项目”。
是填那几行,没有12行啊?
你好;你说什么地方没有栏次 ? 就写这个栏次里面 4里面
填哪些列呢?
你好; 收入和成本 ;相关分摊费用 ; 对应每个栏次; 你企业有的数据都写