同学您好,借:其他应收款,贷银行存款 借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:其他应收款

-甲是总公司,打款10000给乙(分公司),用于分公司交社保,会计分录如何做?
甲公司委托我公司付款给乙公司采购,比如甲公司把货款10万打给我,我又打款给乙公司,乙公司给我公司开18的发票,请问老师,这几个业务的分录要怎么写?
公司甲给公司乙打一笔款 让公司乙帮忙代缴车辆采购税 分录如何做
老师,公司甲和公司乙,乙公司转让给甲公司银行承兑汇票18万,甲公司打给乙公司18万的款,然后甲公司去贴现把扣除贴现利息后的金额打给另一个账户,会计分录怎么做
#提问#甲公司没有资质,借用乙公司名义签合同,乙公司开1%专票给购买方(是服务费人工费。还有维修、配件),购买方打款乙公司,然后乙公司扣甲公司8个点的税外加全额1%个点普票,乙方打打扣完8个点的款给甲公司公账上,甲公司账务如何处理,分录,票据如何做?
支付给农业局的无害化处理病死猪银行单据怎么入账
1、留抵退税 主要是退税的条件是什么?2、 每次留抵额 不超2万应该不会存在要退税吧?
支付以前年度的增值税所得税以及印花税分录
发现有一个固定资产累计折旧科目错了,现在如何调整,如图圈起来的数据应在贷方
老师,请问本月在电子税务局里面申报的社保费,是对应的工资表里面10月份,还是11月份?
老师,24年的保险其中4月-12月员工个人承担部分没有计入其他应收款,而是直接计入管理费用-社险里了,这样账务上怎么进行
法人是跑运输的,注册了个体工商户,法人就是司机,能给自己开工资吗
老师,电子章需要申请才能有吗
老师,我们收到一张商业汇票,供应商那边兑不了,发起了追索。那我们还能往上追索吗
你好老师,我是小规模前面没有开票,12月份可以一次性开100万吗
这个分录有问题吧
站在乙公司的角度做分录是这样的吗
乙公司,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款