您好,是这样的,你105000那个地方,正常填一个账载金额税收金额就可以

请问老师,第四个季度申报的时候,显示交所得税,因为我资产减值损失本期收回很多,所以汇算清缴调减,领导建议最好第四季度不要交,请问我是不是在利润表上把资产减值损失金额删掉就可以了,图片二所示。但是汇算清缴的时候又把这个金额写上了。可以吗?没有什么风险吧?
计提坏账准备时,U8系统里面没有信用减值损失。有资产减值损失和坏账准备。应该怎么写会计分录呢?正常写不应该是借:信用减值损失贷:坏账准备吗?我也知道可以新增信用减值损失会计科目。但是书.上教材没有这个会计科目以及它的编码。加不了。就是说还有没有其他办法呢?许凯zj2022-11-1619:56发布62次浏览|老师解答齐红官方答疑老师V职称:注册会计师我可以给发送编码请提供邮箱地址2022-11-1619:57就是我问你的这个问题呀。你不能直接发编码给我吗?为什么要我发邮箱呢?而且真的没有其他办法了吗?除了新增信用减值损失会计科目这个办法,还有其他办法吗?
老师,我们有长期股权投资损失300万,这个已经确认损失了,为什么要填写资产减值准备金(A105000),我已经填写A(105090)资产损失表了,请问可以不用填写A(105000)表不?
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
老师,这一题不明白AB选项,厂房不应该是140吗? 甲公司某类产品由于技术落后出现亏损,用于生产该产品的长期资产也出现了减值迹象,2020年 12 月 31 日,甲公司对用于生产该产品的长期资产进行减值测试。相关资产包括厂房、设备 M 和设备 N,甲公司将其作为一个资产组,账面价值合计为 800 万元,其中,厂房的账面价值为 400 万元,设备 M 的账面价值为 100 万元,设备 N 的账面价值为 300 万元。厂房的公允价值减去处置费用后的净额为 260 万元,设备 M 和 N 的公允价值减去处置费用的净额为和未来现金流量现值无法估计。整个资产组的可收回金额为 600 万元。下列各项关于资产减值损失在该资产组内各项资产分配的表述中,正确的有( )。 A.厂房应确认的减值损失 100 万元 B.设备 M 应确认的减值损失 25 万元 C.设备 N 应确认的减值损失 120 万元 D.资产组应确认的减值损失 200 万元 【答案】ABD
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
老师,公司从个人购买房,个人代开普票,可以要求对方改成代开专用发票吗?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
但是我填写了,这个300万就要缴纳企业所得税?
这个是需要的。因为是调增了
但是我们这个是长投的损失,不是企业所得税可以扣除?
资产减值损失的话,这个不允许了
那是不是资产减值的损失那个表我就不用填写了
嗯对,那个损失105090)就不需要了
好的,谢谢老师
不客气的,理解了就好