您好,当时是计入到管理费了吗

去年会计把一次分录做错了,进项税额记录应付账款了,明年发现了怎么调整
老师,请问去年多记了一笔收入10000元,今年怎么调整了,分录怎么写?
去年一笔电费金额入账记错了,多记了300,现在怎么调整做分录
你好..有一笔收入2023年的时候记错了.. 原分录: 借:银行存款310 贷:营业外收入 300 应交税费-应交增值税10 多记在营业外收入里面200.. 应该记在应收账款 这笔怎么调整
老师,今年发现有一笔收入记错了,本应该记收入的金额记到了销项税,本应该记入销项税的金额记到收入。今年怎么做调整呢?
税务的处罚在电子税务局哪里可以查到
朴老师你好,若是老板是海南开公司,可以享受哪些政策优惠,麻烦详细说下
老师好,我们公司今年产生的贷款利息,明年开票行不行,明年开的话能不能抵扣增值税呢
如果公司今年营业收入636万 增值税6%税率 其他没有可以抵扣的进项 公司房租40万一年 房租税费由公司承担 房东净得40万 如果房租开普票增值税附加税减免 只要交个税房产税印花税综合税率6.5% 如果房租开专票 增值税附加税6.175% 加上个税房产税印花税综合税率6.5% 综合税率12.675% 开普票划算还是专票划算
老师,总公司基本账户被冻结了,在账户解冻之前,都是在分公司代付工资和报销,请问我作为分公司的财务,我只跟总公司挂往来吗?这费用是属于总公司的吧?费用是不是应该是总公司的财务做账?那我分公司这边跟总公司挂往来账的话,我的附件是什么,就是代付工资和报销的话
老师客运服务费可以抵进项吗
增值税附加税减免的部分还用入账吗?
老师,我们这边统计局每个月要公司财务在国家系统里面报送经营财务相关数据,每年由当地的财政局拨6000元打到公司账户,让公司代付给财务数据报送人员作为报酬奖励资金,请问把这6000元钱打给财务后,公司收到钱6000元,后又将6000元转账给报送财务数据人员,今天去当地税务局咨询了一下,说公司不用做收人,但是收到钱的报送数据人员需要按工资薪金报个税,请问按照这思路处理怎么写分录呢?
我们公司是一般纳税人,因为公司投标需要税务增值税完税证明,但是现在没有发票可以开,系统进项留抵税额还有20万,有没有什么办法可以补救一下。
老师异地有设备安装,预缴增值税的分录怎么做
是的,计入管理费用了
借 正确的科目 贷 以前年度损益调整——倌录费用 借 以前年度损益调整—管理费用费用 贷 未分配利润
电费是银行预扣一笔金额,到下月再根据实际发生金额从预缴里扣
嗯对,就是这也写的了额
年底忙没有与电厂核对预扣款余额,这个月去核对发现去年一笔电费金额记错了,多记了,现在我可以直接冲减今年管理费用中的电费吗
可以,这个是可以额
借:管理费用-电费 -300 贷:其它应收款-电费 300 这样做科目可以吗
可以,这个是没问题的