你好,凭证上是冲减就好了,但是软件上要怎么样做的话,要问一下你的软件服务商。

老师,固定资产21年1月份入账的,忘记计提折旧了,我应该怎么处理呢
请问多计提了的固定资产应该怎么处理?因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧!这多计提了的折旧应该怎么处理了呢?
请问老师去年固定资产折旧多计提了,今年才发现,我该怎么做账?还是本月暂停固定资产折旧,等折旧金额差不多的时候再开始折旧
请问老师,固定资产折旧过多了怎么处理,就是说应该是提完折旧的,折旧表弄反了又提了半年的折旧 原值是30万的,折旧就提了50万了,这该怎么处理
#提问# 请问固定资产折旧已提折旧可以改吗,公司原会计将50多万的生产线15个月就折旧完了,现在固定资产还剩381,我能把原来提的折旧更改吗,怎么做分录处理呢?
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
通过什么科目冲减呢?因为这都属于前期的折旧了的都已经计算到其他月份的成本、费用里了
你好,你多折旧了,折旧是怎么做的?分录冲减就是做同样的分录,只是金额写负数。
直接按每一个月折旧冲减吗!从上年9月份到今年3月份的哦!
你好,每一年的分一笔进行冲减
好的!那属于上一年的!在2022年企业所得税年度汇总时需要调整吗?
你好,是的,是要调整的。
是在那一项填写呢
你好! 资产折旧、摊销及纳税调整明细表,按正常应该折旧的金额填
那已经计提到成本、费用里的数据呢
你好,这个做红字分录冲减
是已经计提到成本、费用里的数据还需要在企业所得税年度汇总表里调整吗?
你好,是的,这个数据 资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面的账载金额里面填你账上的
就直接在资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面调整!其它地方不用调了是已经吗
你好,是的,这个填了之后它就在表上显示调增金额了。
好的!谢谢老师
你好,不用客气的了。