对的,是的,是这么做的。

一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
固定资产折旧摊销纳税调整明细表11.2行次填写的是本年度新增一次性折旧的数据,还是包含以前年度的享受一次性折旧的合计数?
汇缴资产折旧摊销纳税调整表里面11.2行次填写的是本年度新增的设备器具,假如本年度增加有设备和汽车的合计总金额汇总在那一行填写,是吧?
老师,我公司填制A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表,享有(四)500万元以下设备器具一次性扣除(11.1+11.2)里的两项 1.高新技术企业2022年第四季度(10月-12月)购置单价500万元以下设备器具一次性扣除,在A105000调减 同时 也在A107010又享受加计扣除、重复了一次呢,是否正确呢? 2.购置单价500万元以下设备器具一次性扣除(不包含高新技术企业2022年第四季度购置)在A105000调减,是否正确呢?
学堂老师,咨询一下上年度享受了设备一次性扣除的政策,这一年度填写资产折旧,摊销及纳税调增明细表的时候应该如何填写?本年折旧摊销额写的是23年的折旧总额,累计折旧摊销额是填写的去年一次性扣除的累计折旧额吗?税收折旧摊销额今年的填写0对吗?这样纳税调增本年计提的折扣额?是这样吗?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?