嗯嗯,可以反结账调整的

老师,你好。21年有费用大概十万左右当时没有发票 就挂其他应付款了。没有入账做费用。现在票拿回来了。我该怎样调账。现在年报汇算清缴都没做。还可以反结账套做吗
我一份做错做了一笔费用A同事人身上,现在我发现这边钱应该是B同事出的钱,我现在怎么调整账,怎么做分录,都是管理费用,是先冲销再重做吗
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
老师您好,我在今年年初补计提了管理费用电费,那我在汇算清缴的时候可以做调整吗?应该在哪几个表提现呢
老师,现在做汇算清缴,我以前的有科目挂错的,实际应该计入销售费用,现在我挂在管理费用上了,我这边账上要反结账调整吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师,我想确定一下,我们老板采购一些罐头,紫砂壶,送给外包干活的工人,我们就是一个销售公司,这不是给我们企业员工的,我是计入销售费用吗?
计入管理费用也没错的
我计入管理费用业务招待费吗?职工福利也不合适呀,还请老师指导一下
是不是调入销售费用不合适呀
那就转为接待费就是了哈
我现在就计入招待费的,那我就不调账了
嗯嗯,不用调就是了哈