同学你好 错的做调整就可以了
我现在正在做汇算清缴,发现我5月份的管理费用。分录记反了一笔。导致利润表和账上的管理费用总额差1000块钱。提交汇算清缴的时候,想提示我是否要更改。我应该怎么弄?
老师,我汇算清缴时发现去年第四季度管理费用有两笔凭证做错了,导致利润表和管理费用明细账对不上,我现在要汇算清缴得怎么操作
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
老师,我用的u8软件我这转账生成的期间损益结转6602管理费用的科目不全,跟我在会计科目中建立的科目不一致,导致我结转管理费用的时候不能全部结转进本年利润,管理费用科目有了余额,请问怎么处理?
老师,你好?我接手的会计做的账2022年管理费用贷方有金额导致报表跟科目余额表数字不一样,现在我找到那几笔账导致的,我该怎么办能使我的财报跟科目余额表一致?
如果我要留5000元买办公用品,电子税务无票收入写10000,存银行只能存95000对吗
原币汇率和美元汇率在填写退税申报表时咋区分,分别是报关单上的哪个汇率
老师你好,商务服务行业税率是多少
老师好,我将预付帐款科目做成应付帐款科目行不行啊?谢谢
老师用售价法结转成本,成本可以用差价调整,库存商品品用调整吗,库存和成本一致吗
客户给我们银行打了一笔测试费,领导让把这个测试费几快钱转入现金科目。请问这个分录怎么做?
老师用售价法结转成本,调整后的成本和库存一致吗 谢谢
在同省不同市的餐饮费怎么入账 是业务招待费还是差旅费
请问老师能不能给个模板?就是我具体附加税的时候,我只能按照就是实际扣款多少吗,计提上个月的附加税,但是我不知道怎么做表格是怎么做,附件,就是我计提的这个金额附件怎么做呢?
老师用售价法结转成本,调整后的成本和库存一致吗
但已经结账了怎么做调整?在2023年的账目里调整吗?还有我汇算清缴怎么怎么做?
同学你好 反结账回去调整就可以
2022年的账目里,9月的管理费用有一笔退回的社会保险没有用红字,借银行存款428.8,贷管理费用,社会保险费 10月的分录管理费,我做了两个一样的借贷,借,管理费用招待费252,贷管理费用招待费252 这两笔费用分录做错了,导致汇算清缴的利润表跟科目余额表中管理费用不一样,两者相差680.8的书,我要在汇算清缴的期间费用表的里数据应该怎么调整?还是在纳税调整表里调?
已经年结账了,还是9月跟10月份的账目错误
同学你好 反结账回去在当年调整就可以了 只是科目错了
这个调整会影响到2023年的账目吗?
同学你好 这个不会
我用的软件是迷你版金蝶,不能反年结转,这个要怎么调整,?我能不能直接把科目余额表的数据调整和利润表的管理费用一致,可以这样吗?
同学你好 这个可以的