你好,上面的明细里面填写,然后再11.2行里面第六列填写一次折旧的金额,其他的和上面的明细填写一模一样的。
老师,我去年第四季度走了固定资产一次性扣除10,然后前年还有一个固定资产他不能走一次性扣除,在去年也计提了一年的折旧0.2,那我汇算清缴资产折旧摊销调整表中的5税收折旧摊销额是不是就得填10+0.2
老师21年买的车在22年汇算清缴时候享受了一次性扣除,那22年每月还需要计提折旧吗?还需要在每月的季报以及年报中填写固定资产折旧的表吗
公司名下有辆汽车,在22年下半年的时候卖了,以后账上就没有固定资产了,现在做2022年度汇算资产折旧摊销如何填写?
老师,我想问下就是我在22年第一季度一次折旧了固定资产,那我现在做22的汇算清缴的时候改如何填写资产折旧摊销表
老师,问一下那个汇算清缴一次性扣除的固定资产,我在季度的时候填过加速折旧的报表,这里汇算清缴报表上还要填写11.2行吗
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
填写完会显示这个
截图,你填写的申报表看一下。
本年累计和第一季度填写的是一样吗?
本年累计填写的是一到12月份的合计。
不是光看第一季度的。
是的,正常填写了还是会弹出第一个图片的文字
截图你的申报表看一下的。
您看下老师
8列填写和第三列一样的。
还是一样会弹出第一张图的文字
上面的明细没有填写啊。
具体的是哪个固定资产的,你上面写上。生产经营用的工具、器具还是电子设备?
您看填写了,还是弹出这个加速折旧统计额不能小于0
在第四列填写错了,第四列填写和第一列一样的。
修改了还是一样啊老师
你好,在截图修改之后的。
上面是说加速折旧统计额大于等于0,我上面是负数的,那不对吗
你好稍等我看一下的。
第五列填写和第一列一样的最后一列看下有金额吗