需要重新做上年的汇算
请问上一年度预提的费用,本年度汇算清缴之前未调出,发票有些在汇算清缴之后到的发票如何处理
关账后,汇算清缴前收到的未预提的上一年度的费用发票如何处理呢?
老师,麻烦问下,去年的费用今年汇算清缴清收到发票,去年已做费用入账,该如何处理,谢谢
老师,请问下汇算清缴后才收到上年的发票该如何处理?
今年1月份才收到公司去年12月的费用发票,但12月份已经结账申报了,请问这个去年的费用发票要如何入账然后汇算清缴的时候又该如何处理
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
那知道对方在汇算后会拿回来,直接不调增做汇算可以吗?
嗯嗯,可以的,没问题的
如果不确定对方会在今年将上年暂估的发票拿回来,汇算时不调增也可以吗?
不确定就要先做纳税调增
先前不是有规定说是汇算清缴之前发票没收回的都必须调增么?
意思是可以按税法规定先调增,等发票来以后再重新汇算