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购入100个赠品3000元,3月已做账借营业费用3000元贷银行存款3000元,其中4月时,把10个赠品卖给客户200元这怎么做账

2023-05-17 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 12:18

你好,你之前的分录需要改,计入库存商品

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快账用户5745 追问 2023-05-17 12:20

那按正常的流程怎么做账的

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:22

你参考一下的呢 公司外购赠品且取得对应发票时:   借:库存商品     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款   2、赠品用于集体福利时:   借:应付职工薪酬——职工福利费     贷:主营业务收入       应交税费——应交增值税(销项税额)   3、赠品用于赠送客户时:   借:营业外支出     贷:库存商品       应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户5745 追问 2023-05-17 12:22

能不能一次性把赠品全部做账计入营业费用,之后再冲回呀

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快账用户5745 追问 2023-05-17 12:34

赠品送给客户不是计入销售费用吗

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齐红老师 解答 2023-05-17 13:56

你现在不是卖给客户吗?

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你好,你之前的分录需要改,计入库存商品
2023-05-17
借:应收账款1000
贷:主营业务收入1000
2023-05-15
同学你好 这样做就可以的
2020-09-23
是对的,是对的,这个是你们销售给客户话,是这样,
2021-01-25
你好 做原来相反分录 就对  
2022-11-09
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