你好 咱这是用到哪里的

老师请问一下,我们是帮人家加工的企业,很少有自己买材料回来做。大多数是人家发料给我们做,然后我们又把材料发给别人,别人给我们开的发票也是劳务加工费。请问一下我们这个要怎么做账务处理?
老师好,我们企业给上家交电费,但是开的票是开给我们代交的那家,请问这个我们做账怎么做?可以用开给他们的票来入账吗
老师我们公司是小微企业,人家给我们开的加工费,有的是累计满多少开给我们的,这个我要怎么做账?
老师,公账转个人的,是给我们代加工的,不开票给我们,我怎么做账?怎么做会计分录
老师,公账转个人的,是给我们代加工的,不开票给我们,我怎么做账?怎么做会计分录
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
我们是生产销售的工业企业,对方开的加工费 名称:劳务费 单位:次 数量:1 然后单价。这个月好像开了10万,开了10张。我也不知道 他们帮我们加工的什么,我们有时候是他们累计多少金额了才帮我们开一次票。
你好 你是委托对方加工是吗
应该是的,我们有很多东西发给别人做的。一般都是累计一定金额才开票,不能按时开票给我们。老师我这个要怎么入账?也分不清是帮我们加工的什么东西了
你好 没发票也正常入账后面回来发票贴原来凭证后面就行 你好: 委托加工会计分录: (1)发给外单位加工的物资,按实际成本: 借:委托加工物资 贷:原材料 库存商品 材料成本差异(或借方) (2)支付加工费用、应负担的运杂费等: 借:委托加工物资 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 (3)需要交纳消费税的委托加工物资,收回后直接用于销售的,应将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)收回后用于连续生产应税消费品的,按规定受托方代收代缴的消费税准予抵扣时: 借:应交税费—应交消费税 贷:银行存款 (5)收到加工完成验收入库的物资和剩余物资,按实际成本: 借:原材料 库存商品 贷:委托加工物资 材料成本差异(或借方) 委托加工,是指由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费的经营活动。
我们也没入库单,只有发票。所以我根本不知道他们发出去的是什么,什么时候收回来的。只有发票,其他的东西都没看见。这个要怎么入账?
你好 按发票入账吧 只能这样了
那这个也分不清楚了,直接计入制造费用-加工费里面吗?还是生产成本-加工费里面?
你好 这样不准确 的呢 不对
那我按发票怎么入账呢?绕了一圈问题又回到我提的问题了,
你好 借记委托加工物资,贷银行
然后我要把这个委托加工物资转到原材料里面去吗?
你好 是的 收回来转到这里对
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!