可以正常入账和销售结转
进项税入待认证

老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师,想咨询一下企业转为一般纳税人第一个月有进项,没有销项,待认证科目需要结转吗 发票入帐了,但是没有认证 当月没有销项
老师好!我们这个月刚转般纳税人,但是今年估计都没有销售收入。请问我专票的进项是勾选认证入进项税额呢还是不勾选进"待认证税额"?
老师!一般纳税人本月有购进材料票但没有认证,可以正常入账和销售结转吗?进项税入待认证吗?
一般纳税人本月没有销项税额,但是有待认证进项税额,待认证需要去进行认证吗?还是等到有销项税额的时候再去认证你呢? 待认证月末什么情况下需要在结转呢
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。