你好 先支付50%定金,借:其他应收款,贷:银行存款 发货前支付45%货款,借:预付账款,贷:银行存款 购进,借;固定资产,贷:预付账款,其他应收款 再支付5%的尾款,借:预付账款,贷:银行存款 计入固定资产的次月,开始计提折旧

A公司2018年12月20日购入设备一台,增值税专用发票上注明的货款为47000元,增值税进项税为6110元,支付运杂费500元,安装调试费2500元,以上货款等均以银行存款支付。当日安装完毕交付生产车间使用。该设备预计残值收入2200元,预计清理费用200元,预计使用年限为5年。要求:(1)编制初始确认该项固定资产的会计分录;(2)根据现行会计制度规定,分别采用年限平均法、•双倍余额递减法计算该项设备2020年和2022年的折1旧额;(3)年限平均法下,编制2019年的折旧分录
某企业2021年10月份发生下列经济业务:(1)购入原材料一批,价款50万元,增值税6.5万元,货款已付,材料验收入库。(2)销售产品一批,价款100万元(不含增值税),产品已发出货款尚未收到。(3)购入不需要安装的设备一台,价款20万元,增值税2.6万元,包装费1000元,运杂费4000元(取得运输部门专用发票),全部款项用银行存款支付,设备交付使用。(4)该公司转让交易性金融资产净收入4.5万元,款项已经存入银行。(5)从银行取得3年期借款50万元,准备用于购建厂房。(6)售出产品一批,价款180万元,增值税23.4万元,款项已经收妥入账。(7)生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。(8)用银行存款偿还短期借款本金80万元及利息4万元。(9)提取现金80万元,当日支付职工工资。(10)期末进行工资分配,其中生产人员70万元,车间管理人员3万元,厂部管理人员7万元。编制会计分录和计算企业利润形成及分配金额。
1,国家投资500000元,其中包括全新设备一台价值400000,货币资金100000元,已存入银行,同时,一外商向企业捐赠款项50000元已存入银行2.企业月初向银行借入期限为三3个月的借款60000,年利率6%,款项已存入银行,月末计提本月银行借款利息3.购入需安装设备一台,购买价及税金合计73800元,运费500,以银行存款支付,在安装过程中支付现金600元,一天后安装完毕,交付使用4.企业向A公司购买甲材料40吨,每吨5000元,货款已由银行存款支付,购入丙材料30吨,每吨40000元,货款尚未支付,发票注明增值税税率为17%5.企业以银行存款6000元支付,从A公司购入甲,丙两种的运杂费(运杂费按甲,丙两种材料的重量分配列出计算过程,)。上述两种材料均已验收入库,结转已验收入库材料的实际采购成本6.企业以银行存款120000元,偿还前欠A公司的丙材料的购货款。写出会计分录
购买了一台设备,先支付50%定金,发货前支付45%货款,设备调试完毕试运行3个月后再支付5%的尾款(付尾款时收到全部货款的发票)。三个阶段分别如何进行账务处理?什么时候开始折旧呢?
甲公司发生有关国定资产业务如下: 1)2020年12月20日。甲公司向乙公司一次购进三台不型号且具有不同生产能力的A设益、设备 和C设备。共支付份款4000万元,值税积额为520万元,包装费及输费30万元,支付A设备安 装费18万元,B、C设备不要安装但前试后方可使用,同时,支付购置购签订,差要等相关 费用2万元,全部款项已由银行存款支付 2)2020年12月28日三台设备均达到预定可使用状态,三台设备的公允价值分别为2000万元、 1800万元和1200万元,该公司按每台设备公允价值的比对支付的价款进行分配,分定其入 账价值, 为第化处理,折旧按年计 3)三台设备预计的使用年限均为5年,预计净残值率为296,便用双倍余递减洁计提折旧, 4)2021年3月31日,支付A设备、B设备和C设当日常维修用分别为1.2万元,0.5万元和0.3万元、 5)2021年12月31日,对固定资产进行减值测试,发现B设备实际运行数率和生产能力验证已不能完 全达到预计的状况,存在减值迹象,其预计可收固金额低于账面价值的盖顾为120万元,其他各 定资产未发生减值迹象 请根据以上资料编制2020年、2021年相关业务会计分录。(单拉元示)
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?