你好,如果是真实的支出,就没有风险的
老师你好!老板给别的公司介绍了一笔生意,有100万好处费,现在对方公司要求我们开咨询费发票,我司是制造业营业范围没有咨询服务,这个能开吗?开票税率按13%还是6%呢?
老师,请问合同价是100万,对方打算从公户转200万给我们,开票也是开100万,然后再叫我们原路退回100万,这样操作有什么意义呢?如果这样公司会有什么风险吗?急,盼快回复
老师,合同 发票 付款金额不一致可一么? 例如 我们支付对方100万,对方给我们开具100万的发票,但是合同签订的金额是50万。可以么?因为另外50万需要通过B公司来返款。 这种情况有什么风险
公司收了一笔钱 是咨询费,100多万,可以一次开出发票给对方不,专票,我们正常交税,有啥风险?
公司支出一笔钱大概有100万块,这100万是支付咨询服务费,对公转账的,对方公司不愿意给我们开具发票,请问老师,我们这边100万支出会有风险吗?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
那么没有发票,我们就没有成本费用,利润就高呀?这个没有风险吗
你好,没有发票的支出,汇算清缴据实做纳税调增处理就是了
怎么还要调增呢?我都没有发票做支出,没有支出的发票又做不了成本费用,我都只挂账在上面,为什么还要调增呢?
你好,没有发票的支出,在会计上是正常入账的。 因为没有发票,汇算清缴的时候就需要做纳税调增处理
那么都没有发票,我都没有记计入成本,也要做调增吗?
你好,没有发票的支出,会计上是需要入账的,而不是 不做处理的
不是没做处理,已经计入了挂账这家公司,分录之前就是做:借:预付账款~A公司100万,贷:银行存款100万。您能明白吗老师?我们就没有把这100万计入成本费用当中,为啥你要要我调增???
你好,请看你之前的描述,也没有提到是计入了 预付账款 核算。 计入预付账款核算,没有计入损益,当然不需要调增 因为对方 不愿意给你们开具发票,你们最终还是需要做无票支出分录的
因为对方 不愿意给你们开具发票,你们最终还是需要做无票支出分录的 ???这个无票支出,应该用什么科目呢?
你好,这100万是支付咨询服务费,是计入 管理费用核算的