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开票方红冲掉专票,我这边上月已使用专票抵扣,然后现在需要怎么处理,税务上和账上

2023-05-17 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 22:40

借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户8665 追问 2023-05-17 22:44

你好,那税务上需要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:45

就是在附表2做进项转出

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