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开票方红冲掉专票,我这边上月已使用专票抵扣,然后现在需要怎么处理,税务上和账上

2023-05-17 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 22:40

借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户8665 追问 2023-05-17 22:44

你好,那税务上需要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-05-17 22:45

就是在附表2做进项转出

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借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2023-05-17
那么你们原分录红冲就行
2024-12-26
您好,您没抵扣,是对方红字冲回
2022-02-10
做相反的分录,附表二填写进项转出
2024-05-24
你好,负数发票不需要再勾选,平台里面勾选的 之前已经抵扣过了,你自己填写附表二进项转出开具的红字信息表就可以的。
2022-12-06
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