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老师好,请问上月开的专票,这月对方发现税率错误,要开红票,现在是我们已经抵扣了税款,税已交,现在我们要怎么处理?

老师好,请问上月开的专票,这月对方发现税率错误,要开红票,现在是我们已经抵扣了税款,税已交,现在我们要怎么处理?
2022-10-21 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 10:27

您好,那您开具红字发票单,然后红字冲回原分录

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快账用户5443 追问 2022-10-21 10:28

我已抵扣,税也交了,要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:29

您好,原来这个发票入账的分录,做红字冲回

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快账用户5443 追问 2022-10-21 10:30

意思只冲回账务处理?交的税呢?这样就少交税了

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:31

您好,您交的税变成预缴了,以后销项税可以抵扣

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快账用户5443 追问 2022-10-21 10:34

咋能成预交呢,现在冲掉就是进项少了,我交的税也少交了啊?不是嘛

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:36

您好,您若是买方,那您就相当于以前少缴了

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快账用户5443 追问 2022-10-21 10:37

要怎么处理?电子税务局要怎么处理?勾选认证平台要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:38

您好,采购方开具红字发票申请,卖方开具红字发票后,买方做进项税转出处理

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快账用户5443 追问 2022-10-21 10:51

我现在纠结的是账上做进项转出了,勾选平台要再操作啥不?就账上转出就可以了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:54

您好,您收到红字发票后,进项税数据就小了,

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快账用户5443 追问 2022-10-21 10:55

意思就是勾选平台不用操作?

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快账用户5443 追问 2022-10-21 10:56

还有有点不理解,能不能详细具体的说一下整个操作流程?

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齐红老师 解答 2022-10-21 11:04

您好,红字发票是不需要勾选认证的。购买方应该应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

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快账用户5443 追问 2022-10-21 11:30

您好,我们已抵扣,红字信息表是我们购买方申请?

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齐红老师 解答 2022-10-21 11:40

您好,是的,您的理解非常正确

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您好,那您开具红字发票单,然后红字冲回原分录
2022-10-21
已经开具了红字发票吗?
2023-04-27
你好,不需要退给他的,对方给你开了负数发票,需要给你一份。
2022-11-08
是的,对方先开红字信息表,你们再开红字发票
2021-04-13
同学你好 他开红字发票信息表 然后你开红字发票
2021-03-02
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