你好,需要的宿舍的做福利费,办公室的做管理费,用租赁费,没有支付的用其他应付款。

老师,安置房项目现在正在做,对方科目用的是在建工程,办公室和宿舍租金的分录怎么做? 自建工程-其他直接费用-租金-办公室租金/宿舍租金 这样可以不??
老师好,支付公司员工宿舍房租费怎么做分录
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
老师您好,请问餐饮公司给员工租房当宿舍,支付的租金计入什么科目?摘要就写付员工宿舍租金就行吗
老师好,员工宿舍房租和办公室房租当月未付款要做账吗?
老师,我们公司是一般纳税人,去年公司买了一辆车,进来时从个人手上买的,只开具了二手车发票,现在要处理,我应该开几个点的税票,
酒店的佣金没有取得发票,但是已经从对公户转出,怎么做账务处理
重新建账,利润表和资产负责表勾稽关系对不上?
老师 新开的奶吧店做账有参考的公司吗?奶吧店 入驻账户验证费 怎么入账
帮别人当法人,不想承担责任需要怎么做
老师,电商公司的我运费一般都是这个月运费下个月结算、开票是不?
老师,请问一下,公司首次合作了一个装修宝,公司首次使用,员工先测试了一下,转进公司账户好几个0.1元,这怎么处理?
法人没办银行卡好变更还是办了卡好变更
老师 我们采购了一批紧固件 有立柱 斜撑 钢丝绳 合同上价格是2435.86元 运费1700元 开专票的时候能把1700匀到商品上开13%的商品票吗?
公司法人还没办银行卡,可以办更吗?
好的,当月做了这笔分录,次月付款了还未取到对方发票,是借其他应付款,贷银行存款吗,当收到发票时又怎么做呢?
借管理费用、福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费、 管理费用、租赁费 贷其他应付款。
1月宿舍房租1000元、办公室房租2000元 1月做账: 借:管理费用-租赁费 2000元 应付职工薪酬-福利费 1000元 贷:其他应付款- 3000元 2月支付1月宿舍房租1000元、办公室房租2000元但未取得发票 2月做账: 借:预付账款-对方名称 3000元 贷:银行存款 3000元 3月取得以上发票 3月做账: 借:其他应付款 3000元 贷:预付账款-对方名称 3000元 这样对吗?
你的福利费没有通过应付职工薪酬。
好的,上面第三笔(3月)的对吗?
他的可以的,可以这么做。
好的,谢谢郭老师,问题请教结束
不用客气,工作愉快。