你好,需要的宿舍的做福利费,办公室的做管理费,用租赁费,没有支付的用其他应付款。

老师,安置房项目现在正在做,对方科目用的是在建工程,办公室和宿舍租金的分录怎么做? 自建工程-其他直接费用-租金-办公室租金/宿舍租金 这样可以不??
老师好,支付公司员工宿舍房租费怎么做分录
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
老师您好,请问餐饮公司给员工租房当宿舍,支付的租金计入什么科目?摘要就写付员工宿舍租金就行吗
老师好,员工宿舍房租和办公室房租当月未付款要做账吗?
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
好的,当月做了这笔分录,次月付款了还未取到对方发票,是借其他应付款,贷银行存款吗,当收到发票时又怎么做呢?
借管理费用、福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费、 管理费用、租赁费 贷其他应付款。
1月宿舍房租1000元、办公室房租2000元 1月做账: 借:管理费用-租赁费 2000元 应付职工薪酬-福利费 1000元 贷:其他应付款- 3000元 2月支付1月宿舍房租1000元、办公室房租2000元但未取得发票 2月做账: 借:预付账款-对方名称 3000元 贷:银行存款 3000元 3月取得以上发票 3月做账: 借:其他应付款 3000元 贷:预付账款-对方名称 3000元 这样对吗?
你的福利费没有通过应付职工薪酬。
好的,上面第三笔(3月)的对吗?
他的可以的,可以这么做。
好的,谢谢郭老师,问题请教结束
不用客气,工作愉快。