你好,需要的宿舍的做福利费,办公室的做管理费,用租赁费,没有支付的用其他应付款。
老师,安置房项目现在正在做,对方科目用的是在建工程,办公室和宿舍租金的分录怎么做? 自建工程-其他直接费用-租金-办公室租金/宿舍租金 这样可以不??
老师好,支付公司员工宿舍房租费怎么做分录
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
老师您好,请问餐饮公司给员工租房当宿舍,支付的租金计入什么科目?摘要就写付员工宿舍租金就行吗
老师好,员工宿舍房租和办公室房租当月未付款要做账吗?
2024年已入成本(未取得发票),款项已付,(借:###成本 贷:银行存款),2025年5月31日前仍未取得发票,汇算清缴已调增,请问一下帐务如何调整 ?
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计提分红后,资产负债表和利润表的勾稽关系有差异是正常的吗
老师你好!我公司砂石生产(只供机场项目 其他地方不允许售卖)账上部分规格(废料)一直累计没有销售 实际库存好多已经没在了 问生产厂长说那些料卖不掉 填埋采挖坑了 我该怎么做账 附件资料必须准备什么?
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老师 房地产开发商品房 城市基础配套设施费缴纳的契税 怎样做会计分录
固定资产录入没有残值率正常吗
老师,出口企业找的货代办理报关等手续,对方开免税发票,我们需要看到对方的哪些资质?
老师,我们是小规模 纳税人,3月份本来要计提工资95993元的,实际我只计提了93493元,少计提了2500元,然后4月份发工资的时候,还是按照95993发的,导致账上应付职工薪酬余额2500元,怎么样调账呢?
请教老师,供应商从美国进口的电线,卖给我们,我们再出口到印度,可以退税吗?
好的,当月做了这笔分录,次月付款了还未取到对方发票,是借其他应付款,贷银行存款吗,当收到发票时又怎么做呢?
借管理费用、福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费、 管理费用、租赁费 贷其他应付款。
1月宿舍房租1000元、办公室房租2000元 1月做账: 借:管理费用-租赁费 2000元 应付职工薪酬-福利费 1000元 贷:其他应付款- 3000元 2月支付1月宿舍房租1000元、办公室房租2000元但未取得发票 2月做账: 借:预付账款-对方名称 3000元 贷:银行存款 3000元 3月取得以上发票 3月做账: 借:其他应付款 3000元 贷:预付账款-对方名称 3000元 这样对吗?
你的福利费没有通过应付职工薪酬。
好的,上面第三笔(3月)的对吗?
他的可以的,可以这么做。
好的,谢谢郭老师,问题请教结束
不用客气,工作愉快。