您好,需要看下图片,谢谢

老师你好,麻烦你帮我看一下,图片是一个公司3月底的科目余额表和资产负债表,你看有没有问题?
请教老师,帮我看下科目余额表,资产负债表不平,这里边制造费用结转为农业生产成本,这个我知道,其他帮着看下,麻烦老师耐心指出来
老师,金蝶中应收为负数,资产负债表中就在预收里显示了,如何调整成不管是否正负数都在应收科目下
老师,麻烦你帮我看一下这个资产负债表匡红的科目如何调整成正数
老师,麻烦你帮我看下这个资产负债表上的期末余额数是怎样算出来的,为什么要这样算呢
老师,什么情况下一般那树人建筑工程公司可以按简易征收,开3%? 需要满足哪些条件?需要走哪些税务局流程?然后开票时可以选择3%,会带出来吗?刚接触这块
老师,如果我3月收到所属期2月的发票,是普票,然后要求换开成专票,那我这个票在2月怎么入账?直接按专票的价税分离入账吗?
物料没有开具发票,产品入库后,进入给主营业务成本,这批货再全部卖出,主营业务成本对应物流没有发票的部分进行主营业务成本调增是吗
新会计怎么快速知道销售收入?通过电子税务局开的发票吗?
老师,22年卖车,26年补了增值税附加税所得税,凭证怎么做,缕不清了
报税通过电子税务局的发票就可以直接报税吗?比如1月账没有做完,会计走了,没有人报税,但是又到了交税节点,新会计怎么办?
员工支付的物料运费,运费加到了相应物料成本,则运费应报销给员工,原料入库的时候,借原材料贷:银行存款 其他应付款-员工还是(应付账款-员工)
老师,如果公司现在注册资本增资,到时交交齐的话,可以申请减资吗
老师,一年工资超过六万就要补税吗,还是超过12万就要补税
老师工业企业里 仓库发货了 我做账吗?还是等到开发票在做账
资产负债表已上传
您好,您需要重分类即可,
具体怎么操作?
您好,麻烦您把其他应收款的明细分别计算正数和负数部分的合计,负数部分进行重分类,增加其他应收款和其他应付款
调表不调账还是?上表145万负值调到其他应付款?
您好,是的,调表不调账,不是145,是看明细
我不会调整,麻烦老师指导。
期末其他应收款贷方余额合计多少
老师,是匡红这个数字。。
您好,是所有贷方余额的合计,
我从哪里看所有贷方余额的合计呢?
方向是贷的数据合计