应收账款的吗还是那一个

你好老师 麻烦你帮我看下成本结转分录 然后圈出来的数据331506.01为什么结转不了呀 资产负债表就差我圈起来的这个数据才平 我该怎么处理呢
资产负债表里的负债合计数,这个是怎么计算的从哪里看,我从科目余额表里算不出来,用期末贷方减借方余额得不到
老师,麻烦你帮我看下这个资产负债表上的期末余额数是怎样算出来的,为什么要这样算呢
你好,老师,之前我们课堂上老师讲的编制这个资产负债表,他是根据科目余额表的期末余额数来编制的,这样科目余额表的期末余额数应该是跟资产负债表的期末数是相等的是吧?
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
就是红色顺序123,应收账款,应付账款,预收账款期末余额金额是怎么来的
应付账款他是应付贷方明细余额合计加预付贷方明细余额合计
应收账款是应收账款借方明细加预收账款借方明细余额
预收账款是预收贷方明细余额加应收贷方明细余额。
我想问,根据我上面的那个表格,知道各个科目的借贷放余额。在填写资产负债表的时候,对应的应收,应付,预收金额(就是红色的金额)怎么算出来的
我给你写了 科目余额表有吗 你对着科目余额表的找期末余额 有负数余额的重分类了 我给你按照重分类之后的来的 不是应收期末加借方发生额-贷方发生额算的