你好,那你减少固定资产是什么原因减少?

我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
老师你好,我公司22年购进固定资产已入账并已计提折旧(如下分录),现需要作废该固定资产、折旧,请问如何做分录? 借:固定资产 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:累计折旧
我公司购入的固定资产已全部通过银行存款支付了,不存在应付账款,我认为会计分录这样做:借累计折旧/固定资产折旧贷固定资产。不知道对不对?望老师指教。
你好老师,有个问题想请教一下,我们老板有甲乙两家公司,有一个员工a在甲公司发的工资,但是在乙公司帮他买的社保,那这样的话怎么样来做乙公司的账呢?也是在甲公司申报个税的。
老师好,我们这边代收水电费,但一直没人来收 做的其他应付款 请问这样能多久?如果一直没人来收 什么时候转收入?
你好老师,有个问题想请教一下,我们老板有甲乙两家公司有一个员工a在甲公司发的工资,但是在乙公司帮他买的社保,那这样的话怎么样来做账乙公司的账呢?
公司未分配利润挂账600万怎么办?什么意思?怎么处理
老师您好!外贸易公司CIF出口的,收到海运费发票怎么做账 确认收入时,借应收账款 贷,主营业务收入 其他应付款-海运费 收到海运费发票后用确认费用吗? 还是直接冲其他应付款
支付工资的时候,借应付职工薪酬,贷,其他应付款,是什么意思呢,为什么贷方是其他应付款
六税两费是不是包括两费一金呢
你好老师,个体工商户户税务注销后,营业执照对大人有啥影响没有?
哪位老师有慧代账的软件教程
郭老师的意思是,我们取得这种二手车统一发票后,可以再要求卖方给我们开具一张专票吗?这样我们就可以抵扣进项税,然后现在卖出去也是按一般计税申报收入吗?那现在我们老板把这些车卖出去了,也是通过二手车市场开具的二手车统一发票,而且金额一辆才1万,,我们也要自己重新开票出去吗?如果对方要求开专票,我们也要开专票给他们吗?