会计上的资产减值损失,在税法上是不认可的,因此在企业所得税汇算清缴年报时,需要填写正数,最终调增应纳税所得额,补交企业所得税

老师好!所得税汇算清缴我需要调增50万利润,是因为成本结转多了,我填在A105000表扣除类调整项目的(十七)其他里面,但总出现风险提醒,想问老师我填写的是否正确?
老师,好。去年年底的报表,利润表里面的所得税哪个数忘记填了。我们交的有税,但是,就是填报表的时候,利润表上的所得税忘记填写了。资产负债表里面的未分配利润数是对着的,哪我汇算的时候,应该怎么填,俺之前没填的填,还是把所得税哪个数填上
我想请教下 如果企业所得税汇算清缴 是要有福利费 业务招待费要调整的话 就是要在纳税调整表格里面如实填写就好了 年度财务报表需不需要跟着改变数据? 年度财务报表 是根据最后一个月 也就是12月的累计数据填写就好了 是不是这样子啊?
老师,我有个问题,做企业所得税汇算清缴申报的时候,105080表资产折旧里面,我们本年度运输以外累计折旧有负数,是因为我们本年处置车辆,所以有负数,但是报表中不让填写负数,我该怎样填写?
老师,我在做所得税汇算,但是里面提示我资产减值损失,我到底该填写正数?还是负数?利润表我填写的是负数,所得税汇算里面我填的是正数。主要是因为我们这点资产减值要调增了,如果在所得税纳税调整表填写负数的话,他就变成调减了。所以我不知道这个该填写啥?
税务局系统显示已入账未抵扣的发票还能红冲吗?
用上期留抵税额抵扣本期的销项税额,会计分录怎么做?
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开交通运输发票是不是需要特定资质文件,需要什么资质?
老师您好,公司的工资分两部分发,工资一部分,奖金一部分,是不是奖金这部分就不需要要交税?
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老师,想咨询一下企税预缴表,和汇算清缴的事情
老师你好!我们是一般纳税人建筑装饰公司,在外地的室内装修项目工程款总金额不超过30万,请问需要进行跨区域涉税事项报告吗?
你好,老师。我司是一般纳税人出口免税贸易9810仓储形式出口。现主要问题是供应商这边开具发票是专票13%,供应商收点数过高,老板觉得成本过高,故成本票开不齐回来,若是这样,是否会将未开回发票的作内销处理?另外一出口让供应商开票回来,作发出商品-海外仓,待实现收入后再结转成本对不?但由于企业是小规模升一般纳税人的,之前的海外仓好多都没有发票的,若这情况下是否都是要求供应商开回发票再冲成本。之前就是因为没有开成本票回来而交不少所得税。若是实现销售结转成本是否要与之前的报关单一一对上,但仓储形式这个若是这样对太难啦,因为销售的是边批货物都不清楚 。现纠结成本结算应如何介定。
请问老师,企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税?有政策文件么
但是他出来提示是我为什么利润表填的是负数,所得税里面填的是正数?
利润表里面填写的是负数,所得税表里面也是负数,这个需要保持一致。是你们去年冲销了计提减值准备的数据。
但是,老师,你看利润表上面是“加”,所得税这上面是“减”
一、利润表上如果是计提资产减值准备,就是会减少利润。 二、你说的实际情况是:利润表上是加,就是利润总额增加的话,就是属于冲销了计提了减值准备,才会是在利润表中显示资产减值准备是负数,这样会导致利润总额增加。 这样在申报所得税时,减少应纳税所得额,少交企业所得税。
老师,我意思是我利润表中填写的是负数是因为他上面写损失填写负数,那我所得税报表里面是不是要填写正数?因为我看到他前面是写的减字??
你这个利润表没有全部的数据,需要上传全部的图,才能看清你的数据勾稽关系。