会计上的资产减值损失,在税法上是不认可的,因此在企业所得税汇算清缴年报时,需要填写正数,最终调增应纳税所得额,补交企业所得税
老师,好。去年年底的报表,利润表里面的所得税哪个数忘记填了。我们交的有税,但是,就是填报表的时候,利润表上的所得税忘记填写了。资产负债表里面的未分配利润数是对着的,哪我汇算的时候,应该怎么填,俺之前没填的填,还是把所得税哪个数填上
老师,我有个问题,做企业所得税汇算清缴申报的时候,105080表资产折旧里面,我们本年度运输以外累计折旧有负数,是因为我们本年处置车辆,所以有负数,但是报表中不让填写负数,我该怎样填写?
老师,我在做所得税汇算,但是里面提示我资产减值损失,我到底该填写正数?还是负数?利润表我填写的是负数,所得税汇算里面我填的是正数。主要是因为我们这点资产减值要调增了,如果在所得税纳税调整表填写负数的话,他就变成调减了。所以我不知道这个该填写啥?
这个22年年末我应该从这填写减免的,当时忘了填写,最后今年所得税汇算的时候,我交了5000多所得税,现在哈,应该减免495w因为之前漏填,(去年利润总额是380多万。调减的话需要退税)但是也有调增的她们查账,现在让我先调减完她们再弄、我之前漏减免了。我现在在所得税汇算清缴表中的哪里调减这495万呢
老师请教个问题,23年度增值税加计抵减会计没做账,我现在更正完所得税汇算清缴,更正资产负债表得话是不是调增未分配利润,应交税费那填减免税额的负数?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
但是他出来提示是我为什么利润表填的是负数,所得税里面填的是正数?
利润表里面填写的是负数,所得税表里面也是负数,这个需要保持一致。是你们去年冲销了计提减值准备的数据。
但是,老师,你看利润表上面是“加”,所得税这上面是“减”
一、利润表上如果是计提资产减值准备,就是会减少利润。 二、你说的实际情况是:利润表上是加,就是利润总额增加的话,就是属于冲销了计提了减值准备,才会是在利润表中显示资产减值准备是负数,这样会导致利润总额增加。 这样在申报所得税时,减少应纳税所得额,少交企业所得税。
老师,我意思是我利润表中填写的是负数是因为他上面写损失填写负数,那我所得税报表里面是不是要填写正数?因为我看到他前面是写的减字??
你这个利润表没有全部的数据,需要上传全部的图,才能看清你的数据勾稽关系。