你好; 这个要看你 税务文件 的要求; 以及你们账上做的情况来判断哈; 比如 福利费不超过标准税前扣除; 超过了 标准; 只是超过部分才调增

视同销售,在所得税汇缴时候,收入调增,视同销售成本调减,这个不是相当于没有动作吗,那赠送时候当时的税前费用,需要调增,不给扣除吗,好混乱。。。。麻烦老师给指导一下
在企业所得税里,费用-100万不得税前扣除是什么意思?这时候在税法口径上确认不确认为费用?纳税调增还是调减?需要会计上做账吗?为什么?需要纳税申报吗?为什么?
我今年第一次报年报,想请问一下如果报年报的时候有调增或调减的话上个季度的季度报表需要做相应的调整吗,如果不做调整的话本季度报税会不会需要多交税了?
您好 关于企业所得税年度汇算清缴纳税调增和调减怎么理解 比如业务招待费会计上是1万,税法允许扣除的是5千,要调增5千的意思是税法要和会计上保持一致吗?麻烦解答清楚一点,谢谢你
税法上边的调增调减,对于税法上允许扣除的超过会计上需要扣除的,有时候需要调减但有时候又不需要调整是为什么
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额