你好,可以的,外账他可以在四月份暂估,然后发票到了之后再红冲暂估再做发票的就行。

老师 我们四月份开始建账 五月份的时候没有银行流水 也没有发票,是没有账的 ,然后到六月份又有发票和流水了 五月份没有凭证可以吗
老师,我想问一下,是不是,四五六月份开进来的免税的加油费的发票我可以全部做到七月份呢?
请问老师,有个水电发票是2月份的,但是我四月才收到,我在三月做计提这个费用,发票是4 月份开出来的,这个发票可以放在预提凭证里面吗
郭老师您好!内账,发票五月开的四月份的电费或者其他费用发票,内账可以做到四月份哈 但是外账就是做到五月份吧
老师,我想问一个问题,就是我们的员工申请单在钉钉上打的付款是这个打印费770块钱,然后发票也是四月份开的,然后付款是5月6号付的,我现在做五月份的账,我该怎么做,就是打申请和开发票都是在四月份,但是付款是在五月份
老师请问一下,给施工队支付工程款,这个工程队没有办理执照,我单位可以反向开票吗
老师,公司去年第四季度少报收入了,税局让补税,补税后要调整去年的账目吗?
收到对方跨月红字房屋租金发票,怎么做会计分录
老师好,我的二建证挂在了别的公司,我又是几个公司的财务负责人,如果查挂证的情况会被查到吗?
老师好,我们公司本来给我交社保,我考了个二建证挂在了别的公司,别的公司给我交社保并发工资,那我之前的公司怎么给我报个税产生的税会少一点呢,没有任何专项附加扣除
营业执照地址变更需要哪些流程呢
老师好:我在职的中科吉安生态环境研究院从2019年开始是用小企业会计准则2013,现在因财政制度改革,需要走双核算会计制度,那原本2024年启动的项目48万,截止2025.12.31结余17.3万,录入期初余额数时,预算期初录哪个数据
公司赔偿给员工以外的个人,这种赔偿金你们是直接入营业外支出吗?还是通过那些其他那些科目?
老师,请问做汇算清缴,辞退补偿金需要算入员工工资里吗
写字楼出售了自有的单元,我只做了收入的凭证,固定资产要怎么处理呀
嗯嗯,那四月份中出现了五月份的发票,也正常哈
如果内账的话可以的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快,
郭老师!不好意思!请问,发来半成品,有的是做一道工序,有的多点,反正就是已经做了一部分的,这个要入库吗
你做生产成本就可以的,不用做入库。
这相当于是半成品的。
生产成本做的是我们自己的材料和人工,这个半成品是不做成本的吧
那仓库怎么做登记呢
半成品就是生产成本。
仓库不需要登记,这个生产成本,他又没在他的仓库里面,在车间的这些。
问题如果只是加工费,你做生产成本,那不是成本比收入还高吗
别人给你材料,你们只提供加工,是这个业务吗?如果是的话,做生产成本里面确认收入之后,再结转到主营业务成本。
你说的成本比收入高是什么意思?
因为如果只是加工才几毛钱,你半成品生产成本就要几元钱,所以半成品不能做生产成本吧
你好,加工费这里面包含着人工费,还有分摊的制造费用。
是的,但是半成品到底怎么做呢,仓库新人,把这个全部入库了,我要怎么做呢
半成品就是生产成本,这里面包含着料工费 如果是你自己的产品,你写二级科目具体的哪一个产品就可以 外加工的,这里面没有料,就是工费就是了
这里的生产成本的金额你一定要确认好了。