同学你好 你的问题是什么
甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定,各项资产减值准备不允许税前扣除,无形资产按照 10 年摊销。甲公司各年的税前会计利润均为10000万元。本年有关科目的情况如下(1)应收账款年初余额为3000万元,年末余额为5000万元;坏账准备年初余额为 300万元,本年计提200万元,年末余额为500万元。(2)库存商品年初余额为25000万元,年末余额为30000万元;存货跌价准备年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700万元。
甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定,各项资产减值准备不允许税 ,无形资产按照10年摊销,甲公司各年的税前会计利均为1天, ()“应收账款”年初余额为3000元,年末余额为5000万元;“坏账准备”年 额为300万元,本年计提200万元,年末余额为500万元 (2)“库存商品”年初余额为25000万元,年末余额为3000万元:“存货价准 ”年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700 (3)“商誉”年初余额为8000万元,年末余额为8000万元;“商誉减值准备”年 初余额为0,本年计提1000万元,年末余额为1000万元(假定需要确认递延所得税) (4)“无形资产”年初账面价值为7200万元(其中,成本为8000万元,累计摊销
甲公司适用的企业所得税税率为25% 。税法规定,各项资产减值准备不允许税前扣除,无形资产按照10年摊销。甲公司各年的税前会计利润均为10000万元。本年有关科目的情况如下: (1)应收账款本年年初余额为3000 万元,本年年末余额为5000 万元;坏账准备本年年初余额为 300 万元,本年计提 200 万元元,本年年末余额为 500 万元;递延所得税资产本年年初余额为75万元(300x25%)。 (2)库存商品年初余额为25000万元,年末余额为30000万元;存货跌价准备年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700万元。
甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定,各项资产减值准备不允许税前扣除,无形资产按照10年摊销。甲公司各年的税前会计利润均为10000万元。本年有关科目的情况如下:(2)库存商品年初余额为25000万元,年末余额为30000万元;存货跌价准备年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700万元。(3)商誉年初余额为8000万元,年末余额为8000万元;商誉减值准备年初余额为0,本年计提1000万元,年末余额为1000万元(假定需要确认递延所得税)。(4)无形资产年初账面价值为7200万元(其中成本为8000万元,累计摊销800万元),年末未计提减值准备前账面价值为6400万元(其中成本为8000万元,累计摊销1600万元);无形资产减值准备年初余额为0,本年计提100万元,年末余额为100万元。要求:对甲公司上述企业所得税相关业务进行账务处理。
甲公司适用的企业所得税税率为25%。税法规定,各项资产减值准备不允许税前扣除,无形资产按照10年摊销。甲公司各年的税前会计利润均为10000万元。本年有关科目的情况如下:(2)库存商品年初余额为25000万元,年末余额为30000万元;存货跌价准备年初余额为2000万元,本年转回400万元,计提100万元,年末余额为1700万元。(3)商誉年初余额为8000万元,年末余额为8000万元;商誉减值准备年初余额为0,本年计提1000万元,年末余额为1000万元(假定需要确认递延所得税)。(4)无形资产年初账面价值为7200万元(其中成本为8000万元,累计摊销800万元),年末未计提减值准备前账面价值为6400万元(其中成本为8000万元,累计摊销1600万元);无形资产减值准备年初余额为0,本年计提100万元,年末余额为100万元。要求:对甲公司上述企业所得税相关业务进行账务处理。
请问一下 社保先不发要不要做凭证? 还是后期发的时候在做? (如果先不发)要做的话怎么写凭证? 谢谢老师
母女都是法人给对方开票可以吗?
出纳付款的时候备注港杂费,但是对方开票开国际货物运输代理费免税的,这样付款备注和发票不一致有影响吗, 怎么付款备注更合适?直接备注费用可以吗
老师,新的企业所得税中新增的工资一块中,实际工资应个是填应发工资吧
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢