同学,你好啊,有一笔订金和尾款两边的账记混了 订金多450 尾款少450 所以,总账是平的

手工账结账的时候,本月合计,本年合计,本年累计,这三个摘要,什么账户要写,什么账户不用写,是只写其中一个两个还是三个都要写,还有12月和非12月处理的区别是什么?是不是余额不为零的账户都要写“结转下年”?这些内容我看书看得很乱
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
我们这个是做的累计的账目,尾款都合不上。为啥系统账和手工账还是平的,要怎么办
我们中标一个项目,不想做卖给了别人,但还是挂我们公司,我们是名义上的总包,他们是实际上的,我们只收项目管理费,扣税和过账,事情是他们做,现在这个项目需要办理农民工专用账户,和银行签了监管协议,有个监管系统可以上传农民工工资表,然后银行代发。想问下,这个监管系统是我们财务操作还是他们操作?工程款到账会进到我们公户,部分会进到农民工账户,如果这个监管系统不在我们财务这边操作,我们该怎么知道这个农民工工资到账情况呢?
银行转账手续费是每笔转账都有手续费,我们做帐的时候,这个手续费是要逐笔逐次登记吗?还是月底统一写一笔?统一登记的话这个余额和银行存款余额又对不上
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
我是外贸公司,没有内销,平时报销费用里有些可以抵扣的税额都计入费用了,没进进项税,那如果不抵扣怎么处理,什么时间处理?
我们是外贸公司进口商品增值税做成成品在外销,那这个进口增值税说怎么处理?
其他应收款个人的长时间挂着也不行把
公司有个员工介绍别人来公司给他的介绍费本来应该并入工资申报,但是她误开成劳务发票了,他发起红冲了但是现在这张发票税局不给审核说是真实发生了该怎么办?一人的工资和劳务又不能同时申报
@董孝彬老师,别的老师别回答
雇主险两家独立法人联名和保险公司签享受优惠,拆开不享受,所以被保险的是双联名 发票只能开一家 这个怎么处理
老师,增值税留抵抵欠分录怎么写?
老师好!我想了解集团公司的设立及后续经营等问题,应该查什么资料?
我公司是建筑公司,每年有100来个小工程项目,入账的时候分别按项目的人材机入工程施工,如: 工程施工-劳务费-a项目; 工程施工-劳务费-b项目; 工程施工-劳务费-c项目; 有时候会出现a项目成本倒挂的问题,成本高于收入,那我能不能在结转成本的时候, 借:主营业务成本-d项目(这个项目利润空间较高) 贷:工程施工-劳务费-a 这样做合适吗?
那我该怎么改呢
两边的账你要逐笔核对一下啊,看看是那笔是记混了,然后调整成正确的 。
左边是正确的,右边手工账的定金多减了450,所以尾款少了450.主要现在两边账目是平的,所以不知道该怎么调整,如果欠款+450.总账也要+450,系统账又放不平,麻烦老师指导一下,万分感谢!
既然知道是订金多减了450,那就再加回来不就行了吗? 我不清楚你这个记账的逻辑,所以,还给不了你详细的处理方法。