你好,应付账款确定不用付转成营业外收入,需要计入利润总额缴纳所得税
老师我想请问一下内账问题,我这个月来了费用报销单我要做成本,但是财务没有付钱,要在借方写主营业务成本,贷方写其他应付款是嘛?然后下个月付钱了有银行流水了那应该写什么科目呢?
老师您好,请问一下,有一家办公用品公司,给我们多开了3000元发票,这个尾款3千尾款不用付了,是不是可以应付账款转营业外收入,如果转营业外收入的话,需不需要算销项税额,即借:应付账款 贷:营业外收入 还是借:应付账款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
老师好我想请问一下,我们货代有个系统,结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转,借主营业务成本,贷应付账款,由于我们系统再外产生了一笔费用,但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话,应付账款数和系统就对不上了,这种情况下我想直接借主营业务成本,贷银行存款,但是银行存款这又对不上了怎么办
老师,想问下我公司和对方公司有一笔合同二一年的。对方一直没有给我们付款。但是对方会计把这笔钱不知道用什么方法给磨掉了。然后对方公司注销了,我现在想要回这笔钱应该怎么办?
那账务处理怎么计分录呢?
你好,借:应付账款,贷:营业外收入
好的,谢谢老师
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