你好14000-2800减3000-5000)*10*10%-2520-864这个是十月份。
甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入14000元,专项扣除2800元,专项附力口口除3000元(父母年满60岁,育有一子6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为21000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为864元。要求:计算赵某10月、11月分别应预缴的个人所得稅税额。
【案例〕甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入14000元,专项扣除2800元,专项附力口口除3000元(父母年满60岁,育有一子6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为21000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为864元。要求:计算赵某10月、11月分别应预缴的个人所得稅税额。
甲公司职员招某2022年前十个月每月取得工资薪金收入14000元,专项扣除2800,专项附加扣除3000元,父母年满60岁,育有一子66岁,其他扣除零元,11月份赵某工资调整为21000元,其他不变,已知解除费用为5000元,每个月2022年前九个月照工预缴的个人所得税为846元,计算赵某10月,11月预缴的个人所得。
甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、赢金收入14000-|||-元,专项扣除2800元,专项附加扣除3000元(父母年满60岁,有有一子6岁),-|||-其他扣除0元。11月份赵某工资调整为21000元。其他不变。-|||-已知:减除费用为5000元/月。2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为864元。-|||-要求计算赵某10月、11月分别应预缴的个人所得税税额。
[举例】甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、新金收入14000元,专项打除2800元,专项附加扣除3000元(父时年满60岁,育有-了6岁),其他打除0元。11月份赵某工资调整为21000元,其他不变。己知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为864元。要求:计算赵某10月、11月分別应预缴的个人所得税稅额。
老师,明年报考中级职称,之前没有参加继续教育,要补够几年的才可以报呢,大专学历
老师,当月的进项发票都要入账还是只有抵扣勾选的才入账呀
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老师,我们销售的设备里面有嵌入式的软件系统,之前都是销售这个设备,想问下我们要是销售这个软件系统或者整体销售的话,需要满足什么条件?工商和税务需要备案还有经营范围等?还有增值税要想享受即征即退政策的话需要满足什么条件?第一次涉及想问下需要什么条件?怕有遗漏
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老师好,我这5月份收到对方开来一张专票,当月我己抵扣入帐,7月份对方发现单价有点错误,就发出红字信息确认,我己确认,对方开回蓝字发票,这种情况我怎么做帐
与个体户签的合同需要交印花税吗
14000-2800减3000-5000)*10➕21000-2800减3000-5000)*10%-2520-前十个月预缴。