是的,就是那样处理的

老师,汇算清缴职工薪酬支出调整表金额要填应付工资借方还是贷方的金额
老师汇算清缴时,应付职工薪酬金额,如果科目余额表借贷不相等,是不是税收金额就是贷方减借方,没发的工资都要纳税调增
老师,我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方?
老师新年好!我们付别的公司的投资款怎么入账呢
老师,我公司老板在25年4月15号的时候开出去一张发票,但是银行对账到现在26年都没有体现这笔15万的金额,请问这种我要怎么怎么做分录,怎么记
应收账款和其他应收款需要每个月计提减值准备吗?为什么?
老师,我们公司是做电线电缆的,铜是主要原材料,12月份,我们做了一部分铜贸易,快进快出,销售额有1.5个亿,之前也有少量的铜材料销售,那么这次这个铜贸易可以像之前一样计入其他业务收入-原材料,还是说新增科目比较好(后续还会有3-5个亿的铜贸易销售额)
老师,我报12月的个税加奖金,为什么扣除项目只有费用累计数,扣除项目数只有本月的
老师好!咨询一下 汽车保养门店想用进销存软件,麻烦您给推荐一款合适的软件
我们公司欠A公司30万,但是A公司现在已经注销了,这30万我们挂的是其他应付款-A公司,那现在我们需要调账吗
法人向公司12月31日借款,有签订协议,会有税务风险吗?
老师税务系统有哪些预警
节后我要去个新单位接财务工作,老会计要辞职,她需要把什么东西移交给我,您那有详单吗?