你好 ;不用的 ;这个 可以不用写具体的数量和单价的

老师你好!我想咨询一下!我6月份收到一张发票当月已认证抵扣!7月发现单价开的不对!8月份与对方沟通重开!我提交红字信息表给对方!对方开红字发票!需要给我一份吗?分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票!与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票
请问老师,收到一张普通发票,没有数量,单位,只有金额能收吗?我们还要按照对方开具的普票开出去,只有金额的农副产品可以嘛
老师好,我之前因为开票没有写数量和单价,冲红了四张专票,现在重开需要加上数量和单价,每张的金额就和原来冲红的发票不一样了,但是四张的总金额是一样的,这样可以吗?
老师,我们账上应收账款有0.01元差额,是上年税局让我们开电子普票导致的,因为普及全电发票,刚好我们只剩下单张发票,无法开红冲发票。现在我要怎么调整,不要出现0.01元在账上啊?
收到并验收入库11月28日从秋林公司购入的乙材料。❶收到销货单位开具的全电“电子发票(增值税专用发票)”上注明:数量1000千克,单价55元,价款55000元,税额7150元;❷收到对方代垫运费并转来承运单位前进物流公司开具的货物运输服务全电“电子发票(增值税专用发票)”上注明:运费4000元、税额360元;❸填制“收料单”,上列价款55000元,采购费用4000元,采购成本为59000元;❹经审核无误同意后,货款及运费签发一张金额为66510元、付款期限为4个月的商业承兑汇票。
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
谢谢老师
不客气的; 正常做账即可;