您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢
咱们在哪个月红开的这张发票,我们就借,,应收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,然后金额写成负数的就可以,或者说写在相反的方向也可以的。
以前会计在2022年1月调整了以前的利润,那我在2022年12月怎么把这个调整做平呢
以前会计在2022年1月红冲重新开了发票后调整了以前的利润,那我在2022年12月怎么把这个调整做平呢
你好,咱就把当时那个分录给反冲掉就行了,给反冲掉以后重新按照红字发票正常做一个我说的那个分录。
就是要在2022年12月反冲,然后做一笔负数销售分录是吧,申报12月增值税还要减去这笔金额和税额,如果把账调到1月冲,利润表要调好几个季度
你好,这个账不要调到一月份都做,在12月份就可以,账务处理你说的没问题,
老师,申报增值税12月份做调整,跟开票系统金额不一致,但全年肯定一样的,这个没事吧
你好,对,全年是一样的,就没问题了。
好的,谢谢老师!
老师,再请教问题,2022年12月我要估一部分未开票收入,这部分怎么做了,到2023年这部分再开票
也好,跟正常的收入分录一样,只不过是没有发票,然后等到后期开了发票以后,再把这部分红冲掉就可以了,把它看成一张红色发票就行了。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心 ,