您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。

老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,请问,我是销售安装空调的一般纳税人,之前1月份的时候开了一张发票出去,因为空调型号的问题,然后在5月份红冲了,又重新开了一张出来,现在我在报税,我重新开的发票没有计入到5月份的吗,我开出去的金额也是一样的啊,申报表要怎么样填呢,还有我重新开票的那个进项需要进行勾选吗?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
老师,请问待转销项税额是哪个科目,谢谢
老师,请问一下,前两天老板购买一批货物,因为要给对方装卸费,对方要求打款到他的私户,否则不做交易,我只能跟老板提议把他的工资发给他,然后由他自己用个人卡去付装卸费,谁知道过两天卡老板卡就被封住了,不会是因为这个原因吧?(董孝彬老师)
老师,上海小规模从注册,最快多久可以开票?
老师 小规模纳税人职工社保是月交吗?可以按季交不?
老师 我们公司办公室是老板的房子无偿使用 公司作为使用人按房产原值缴纳房产税 所得税年报后电子税务局自检显示汇算清缴固定资产与房产税申报资产不一致 可是这是老板的房子不算公司的固定资产啊 这种怎么解决?
现在个体的政策是什么,为什么变成了查账征收,依据是什么
每步确认收入时为何税率可以不同 应付职工薪酬余额多少以内是营业外收入/营业外支出 调原材料时调数量单价都可以吗 个税是累计的是何意 某人同时在a,b公司任职,个税在随便哪家公司一家公司申报个税就可以了吧 公司宿舍床上用品都计入管理费用福利费吗,还是按部门分开 设备验收不合格退回来产生的运输费计入生产成本的原因 个税/应付职工薪酬余额可冲减管理费用吗 立项是什么意思 收不回的其它应收款就这样挂着吗 结转的未交增值税与实际支付的增值税不一样,怎么做会计分录 医保的员工缴费基数明细哪里找 合同对会计有什么作用 包装物归于周转材料科目而无二级包装物的明细,可以吗 员工已离职社保要补扣,怎么做会计分录
郭老师,电商我们怎么报税,收入怎么算
老师!正常工资薪金申报,个人所得税减免事项应该选择哪一项
咱们在哪个月红开的这张发票,我们就借,,应收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,然后金额写成负数的就可以,或者说写在相反的方向也可以的。
以前会计在2022年1月调整了以前的利润,那我在2022年12月怎么把这个调整做平呢
以前会计在2022年1月红冲重新开了发票后调整了以前的利润,那我在2022年12月怎么把这个调整做平呢
你好,咱就把当时那个分录给反冲掉就行了,给反冲掉以后重新按照红字发票正常做一个我说的那个分录。
就是要在2022年12月反冲,然后做一笔负数销售分录是吧,申报12月增值税还要减去这笔金额和税额,如果把账调到1月冲,利润表要调好几个季度
你好,这个账不要调到一月份都做,在12月份就可以,账务处理你说的没问题,
老师,申报增值税12月份做调整,跟开票系统金额不一致,但全年肯定一样的,这个没事吧
你好,对,全年是一样的,就没问题了。
好的,谢谢老师!
老师,再请教问题,2022年12月我要估一部分未开票收入,这部分怎么做了,到2023年这部分再开票
也好,跟正常的收入分录一样,只不过是没有发票,然后等到后期开了发票以后,再把这部分红冲掉就可以了,把它看成一张红色发票就行了。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心 ,