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国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做?

2023-05-19 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 15:02

你好;     比如说参考 : 实际收到专项拨款时   借:银行存款   贷:专项应付款—**项目   拨款使用时   借成本或者费用 等科目    贷:库存现金/银行存款/应付账款     同时   借:专项应付款—**项目   贷:资本公积—拨款转入   未形成资产需核销的部分,报经批准后   借:专项应付款—**项目   贷:管理费用   拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的   借:专项应付款—**项目   贷:银行存款

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快账用户9130 追问 2023-05-19 15:06

为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目?

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快账用户9130 追问 2023-05-19 15:09

未形成资产需核销的是什么?我不太理解

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齐红老师 解答 2023-05-19 15:09

你好; 你发生的时候 第二笔 有 支付 借方管理费用; 就冲哈;  只是给你举例; 自己结合你实际灵活做 

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快账用户9130 追问 2023-05-19 15:14

为什么没有形成资产的要冲减管理费用?第二笔是实际发生的费用入管理费用,同时转资本公积都可以理解

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齐红老师 解答 2023-05-19 15:15

你好;那你这个款拿去用到什么地方了 ; 你没有形成资产; 你就 会直接 发生 做到管理费用等科目去核算的  ;所以会冲管理费用   

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快账用户9130 追问 2023-05-19 15:17

老师,您好!这个分录我之前百度过,就是不明白冲减管理费用是什么意思,实际发生的费用都已经进了管理费用,并转了资本公积,没有发生的本身就没有在费用里面,为什么还要冲减?

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齐红老师 解答 2023-05-19 15:26

你好 ;  这个就是 你之前做了  费用 出去 ; 现在用专项款去冲; 不然你专项款 贷方科目怎么平

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快账用户9130 追问 2023-05-19 15:52

老师,我们上级拨款以年为单位,年初拨下来用于公司正常开支经营和创收一点儿利润,花不完的部分年底上交上级,这样的话如何冲减管理费用?

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齐红老师 解答 2023-05-19 15:55

你好;        你 支出的时候;   你做 的什么借方科目 ;      你就冲什么科目 ; 不是非得去冲管理费用 ; 我只是给你举例写的管理费用而已 ;  

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快账用户9130 追问 2023-05-19 15:57

为什么支出的时候作为成本,月末还要把它冲掉不能进成本呢?

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齐红老师 解答 2023-05-19 16:01

你好1;   你 冲是为了 去冲你的专项应付款; 不然你专项应付款怎么平衡 ;    

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你好;     比如说参考 : 实际收到专项拨款时   借:银行存款   贷:专项应付款—**项目   拨款使用时   借成本或者费用 等科目    贷:库存现金/银行存款/应付账款     同时   借:专项应付款—**项目   贷:资本公积—拨款转入   未形成资产需核销的部分,报经批准后   借:专项应付款—**项目   贷:管理费用   拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的   借:专项应付款—**项目   贷:银行存款
2023-05-19
你好,学员,耐心等一下
2023-05-19
专项应付款金额大于结转资产的成本部分,即未形成资产部分,这部分需要进行核销
2023-05-19
同学, 你好,计划当中。
2023-04-22
同学, 你好,计划当中。
2023-04-22
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