你好,发票收回来,红冲再重新开。
你好,跨月的普票,客户要求作废,重新开具专票,我要怎么处理呢?
老师我们是一般规模纳税人,请问开了寄给对方的纸质的增普,现在对方要求重开,原来开的我要作废,那我需不需要对方把要求作废重开的原票给我寄回来
老师,我手上没有税盘,对方开的普票不对,需要做费重新开,我怎么知道对方作废了没?不作废有什么影响别
老师你好,请问跨年发票需要冲红重开,缴纳了的增值税怎么办,账务处理怎么做
老师,你好,跨年的增值税普票,对方要求作废重新开局,需要怎么办?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师,问题是,现在已经年报了,那怎么处理这个账务呢?
这个不影响的红烧冲之前的收入,然后再做篮子发票的
老师,现在红冲的话。不是相当于今年多了一笔收入吗?
有个问题,去年开的是免税的普票。现在红冲的话,开不了免税的了,这个会不会有影响?
今年红冲一正数一负数,你不还得重新开吗?还是开免税的。
那我年报的数据,不变吗?去年年报还需要调吗?
一正数一负数,他不影响
老师,对方要求,不能再开免税了,要按今年的开1%,这个能行吗?还是说红冲的必须按原来的开
你好可以的 可以开1%的