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(1)通过财政直接支付方式支付--笔政府性基金预算款项36800元,具体内容为支付购买教学设施的款项,适用的政府支出功能分类科目为“教育支出一一地方教育附加安排的支出--中等职业学校教育设施"。购买的教学设施已验收并投入使用,作为固定资产管理。(2)收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,收到由公共财政预算资金安排的财政授权支付额度25000元,具体为日常公用经费使用额度,适用的政府支出功能分类科目为“教育支出-一职业教育---职业高中教育"。(3)年终结账,“财政拨款预算收入”总账科目的贷方余额为75000元,有关明细科目的贷方余额为:“基本支出一一人员经费"35000元;“基本支出一-日常公用经费”25000元;“项目支出一-教学设备采购”15000元。要求:根据以上经济业务,为该单位编制有关预算会计分录。(10分)
某事业单位2019年有关资料如下:(1)2月5日,该事业单位收到同级财政部门批复的分月用款计划及代理银行盖章的"财政授权支付到账通知书",金额为200000元。(2)3月15日,该事业单位以财政授权支付方式支付印刷费10000元。【不定项】根据资料(1)和(2),下列表述正确的是()。本题分数:2A.资料(1),应确认财政拨款收入200000元B.资料(1)、资料(2),应确认零余额账户用款额度190000元C.资料(1)、资料(2),应确认资金结存200000元□D.资料(2),应确认事业支出10000元
根据下列业务编制会计分录:1.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明批准的授权支付用款额度30000元。2.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明用于专项大型修缮费用的授权支付用款额度150000元。3.收到银行通知,本期利息收入1500元。4.收到出租办公会议室租金800元存入银行。5.国库券到期收回本息,本金30000元,利息1200元,存入银行存款户。6.出售废旧报刊杂志,收到现金300元。7.收到财政部门按计划拨还预算外资金2000元。8.年终,根据以下账户余额进行结账:"拨入经费一基本支出"账户为贷方余额4000000元,"拨入经费﹣﹣项目支出"账户为贷方余额200000元,"预算外资金收入"贷方余额10000元,"其他收入"贷方余额2000元。
根据下列业务编制会计分录:(以行政部门的名义)1.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明批准的授权支付用款额度30000元。2.收到国库支付中心转来的凭证,其中注明用于专项大型修缮费用的授权支付用款额度150000元。3.收到银行通知,本期利息收入1500元。4.收到出租办公会议室租金800元存入银行。5.国库券到期收回本息,本金30000元,利息1200元,存入银行存款户。6.出售废旧报刊杂志,收到现金300元。7.收到财政部门按计划拨还预算外资金2000元。8.年终,根据以下账户余额进行结账:"拨入经费一基本支出"账户为贷方余额4000000元,"拨入经费﹣﹣项目支出"账户为贷方余额200000元,"预算外资金收入"贷方余额10000元,"其他收入"贷方余额2000元。
该公司适用所得税税率为25%,假设投资收益中有100000元的国债利息收入,营业外支出中有10000元的税收罚款支出,无其他纳税调整事项。根据上述资料,请完成以下会计处理:(1)结转收入、利得类账户的余额至"本年利润"账户。(2)结转费用、损失类账户的余额至"本年利润"账户。(3)计算利润总额。(4)计算并确认所得税费用。(5)结转所得税费用。计算并结转净利润。2承上题,海达公司2020年度年初"利润分配﹣﹣未分配利润"账户有贷方余额50万元,2019年度全并实现净利润1084500元。根据股东大会决议,其利润分配方案如下:按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的10%提取任意盈余公积,向投资者分派现金股利35万元。请完成以下会计处理:(1)计提法定盈余公积。(2)计提任意盈余公积。(3)分派投资者现金股利。(4)结转"利润分配"其他明细账户余额。(5)判断年末"利润分配﹣﹣未分配利润"账户余额方向,计算该账户余额。完成会计分录
老师,超市营业期交的电费,怎么入账
我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
项目办公用品费用计入在建工程还是管理费用
请问营业收入5万,包含2000代金券,活动赠送的活动的抵扣券,现金券怎么入账呀,求分录
个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
老师,8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱,平台费扣掉207.85元没开票,我8月份做了销售费用-暂估207.85元,到了9月发票携程开了1008元的票给我们,应该是退单引起的系统金额紊乱,那我9月份做这样的分录可以吗?借:销售费用1008借:销售费用-暂估207.85 贷:其他应付款-老板,多出的票我就当老板付的款可以吗?金额也不多可以这样做吗?
老师,你好,问一下:老板让会计在京东买五粮液白酒两箱国庆中秋送礼,因为是国补补贴的东西只能开个人发票不能开公司抬头,这种情况做账可以做招待费吗
老师,建筑工程合同 印花税按照结算额还是合同额计算
老师,我是做进口榴莲批发的,是和家人合伙,之前没参与公司管理,现在开始进入公司管理,我们是小规模一般纳税人,外账是给外面的人做的,内账是自己亲戚做的,做不好,我现在需要学习内账和如何合理避税