全部做进费用里,不另算进项

小规模企业进项税额不能抵扣全部做费用,我们开票做收入销项税额交税吗
一般纳税人收到普票,小规模纳税人收到普票专票,都有税额,做账要做进去吗
小规模纳税人收到专票税额部分怎么做账,是直接入成本费用吗
小规模纳税人收到普票,怎么做分录?全部做进费用里吗?要另算进项税额费用吗?
老师小规模纳税人收到专用发票,怎么做分录,进项税额转出处理吗,是不是还得在申报纳税时候填进项税额转出
老师好,合同签订的是一个套装的产品,实际包含了很多硬件,硬件都是外采的,然后京东已经开票了,那我开票给客户的时候也是要按硬件单独开具发票的吗?能直接写**套装的吗?
对公发放“出差津贴”给老板,按照200~300元/天,月可以拿6000~9000元,这个不需要申报个税吧?
老师丧葬用品怎么开票,含税还是不含税
请问给员工的奖金,员工需要交税吗
年底公司需要交回我自己代账,就这几天,我需要开专票不会开?
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗,都是公司的
老师您好,工商注销需要公示几天
老师,一般纳税人收到保险公司的赔偿款后,怎么做分录
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗
郭老师继续接下哦哦拉拉
收到专票呢?也全部算费用里吗?进项税也全部算进费用里吗?
收到专票,也全部算费用里,不另算进项
好的,开票给别人呢?分录另算销项税吧?
开票,需要单独确认增值税
开票给别人,分录就为:借 主营业务收入,借 应交税费-应交增值税-销项税;贷方是银行存款,对吧?
写反了,借贷换一下
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税-销项税
对的