你好,小规模纳税人收到专用发票,按普通发票做分录 借:原材料等科目,贷:银行存款等科目 小规模纳税人,是没有进项税额转出这个说法的
免税一般纳税人收到专用发票如何处理?账务上我是按照一般纳税人直接做进项税额,然后再做进项税转出?报税时候做正常勾选,申报表进项就写进项,然后进项税转出再把这个税额填进去
老师你好,纳税一般纳税人转小规模存在的进项税额怎么处理?分录怎么做?
小规模如果收到对方给开的专票不能抵扣进项税额报税的时候还用做进项税额转出吗
去年有个560多做的福利费,要进项税额转出,在9月申报时候,纳税申报表里在进项税额里转出填写560多金额吗?在做个分录是吗?
老师,小规模纳税人取得专票,进项税额一起做成本,还是先做进项税,然后再转出。分录应该怎么写?