您好,把这个项目一共建立单独处理了吗

根据某一个时点的科目余额表一个实有资产负,净资产,看看股东投资多少,比如说我账做到12月20日,有的做了收入,有的做了预收款,根据科目余额表盘公司实际资产,净资产还有股东投入多少钱,说明白点就是这个公司值多少钱,就只盘这个时点的
老师在吗,请问根据某一个时点的科目余额表一个实有资产负,净资产,看看股东投资多少,比如说我账做到12月20日,有的做了收入,有的做了预收款,根据科目余额表盘公司实际资产,净资产还有股东投入多少钱,说明白点就是这个公司值多少钱,就只盘这个时点的
旅游服务点项目设计费28万,包括两个项目设计(两个项目投资多少钱不知道,一个绿化,一个既有建筑改造),现首付3万,如何做账?
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
如何通过科目余额表 知道某个项目一共多少钱资金
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
这个项目 有预付账款 还有在建工程 、消耗性生物资产 固定资产 一个组成的
这个项目 有预付账款 还有在建工程 、消耗性生物资产 固定资产 一个组成的
那你这样的话,需要把他们的明细加起来的
是把期末余额加起来 还是借方累计数加呢
这个是属于借方增加的累计
如果用借方发生额可能 不准确
因为 这些支出 还涉及在途物资
那就需要从里边划分出来的了
他们之间还内部增减变动 如果用了工作量太大了
我是直接用它们期末余额加起来了
但是这样会不准确