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老师,请教您一个问题,我们公司属于零售企业,在口岸销售免税产品(主要是酒类),不交增值税但交所得税,公司的库存受海关的监管,公司经常会把公司的酒让店员按卖价买单出来做招待或是给客户试饮,然后店员再按购买价做报销,那这样我要怎么做账务处理呢?

2023-05-21 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-21 10:16

您好,那你们这样的话,需要做销售费用的了

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快账用户8286 追问 2023-05-21 10:18

整个流程的账务处理要怎么做呢老师?

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齐红老师 解答 2023-05-21 10:19

借 销售费用——业务招待费  贷 库存商品

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您好,那你们这样的话,需要做销售费用的了
2023-05-21
同学你好 B是外贸型的吧 这个可以出口退税 B委托加工的也可以出口退税的 你这个业务的话最好是别退税 你又没付款
2023-05-30
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
同学你好 那你们直接按照扣除之后的金额开发票 具体的金额你们需要协商 双方都同意才行
2022-03-10
1.是的 2.你们垫付要挂其他应收款 3.开票金额为基数,预缴增值税附加税所得税个税 借应交税费-应交增值税-已交税费/所得税/个税/附加税 贷银行存款 填写在预缴栏就可以了
2020-08-12
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