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(4)12月31日收到减免的增值税返还50万元。(摘要:收到返还的增值税;记-04号)注:本题“应交税费”科目要求写出明细科目,其他科目用一级科目。编制会计分录

2023-05-21 19:11
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-21 19:19

借银行存款 贷应交税费应交增值税减免税款 借应交税费应交增值税减免税款 贷营业外收入

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借银行存款 贷应交税费应交增值税减免税款 借应交税费应交增值税减免税款 贷营业外收入
2023-05-21
您好 借:递延收益100000 贷:营业外收入 100000
2023-05-21
借,委托加工物资 1万 贷,原材料 1万 借,原材料 14万 应交税费 增值税 进项 3.6*13% 应交税费 消费税 4万/(1-30%)*30% 贷,委托加工物资 10万 银行存款,差额部分金额 借,银行存款 30万 贷,主营业务收入 30万/1.13 贷,应交税费 增值税 销项 30万/1.13*13% 借,主营业务成本 14万 贷,库存商品 14万 借,税金及附加 差额部分金额 应交税费 消费税 4/85%*15% 贷,应交税费 消费税 30/1.13*15%
2020-11-25
你好同学。具体分录为
2022-12-12
你好 (1)3月2日,将闲置设备出租,预收半年的的租金 借:银行存款,贷;预收账款 (2)3月5日,按照购销合同规定,购货方预付20%的购货款 借:银行存款,贷;预收账款 (3)3月31日,确认应属本月的房屋租赁收入 借:预收账款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (4)3月31日,销售产品,开出发票,增值税发票注明:价款200000元,增值税26000元,余款已收到。 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-12
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