因交通违章受处罚支出2万元,违规排放污水受处罚支出30万元需要纳税调增2+30=32

2.某机床厂(国有控股企业),2020年度生产经营资料如下:(1)产品销售收入10000万元,产品销售成本6900万元,出租包装物租金收入100万元,接受捐赠收入100万元,投资收益30万元,税金及附加62万元;(2)销售费用379万元,其中广告费及业务宣传费280万元;(3)管理费用350万元,其中业务招待费51万元,研究新产品发生开发费用120万元,由于未形成无形资产,直接作为当期费用直接扣除;(4)财务费用16万元,其中借款情况是:2019年1月1日向其他企业拆借资金140万元,年利率为10%,支付全年利息14万元,银行同期同类贷款利率为6%;(5)营业外支出40万元,其中,税收滞纳金、罚款5万元,延期支付货款的罚息5万元,通过红十字会向贫困地区捐款20万元,直接向灾区捐赠10万元;(6)上述成本中列入的工资支出200万元,发放职工福利费31万元,工会经费4万元,教育经费4.5万元(1)该企业2020年度利润总额为多少万元?(2)该企业2020年度应纳税所得额为多少万元?(详细说明计算过程)(3)该企业2020年度应缴纳的企业所得税为多少万元?
山东汇金营业收入24565000元,营业成本5000元,利润总额为24457985.68元。企业具体情况:(1)支付工资总额300万元,向工会组织拨付了10万元工会经费,实际支出了40万元职工福利费,发生了8万元职工教育经费(2)管理费用中支付业务招待费18万(3)销售费用中列支广告费130万元(4)营业外支出中,通过公益性社会团体向贫困地区捐赠50万,直接捐赠给贫困地区30万元(5)国债利息收入168万元(6)因环保原因,国家罚款20万元(7)公司上一年度亏损300万根据以上情况,请做出纳税调整。老师能帮忙看看吗挺急的谢谢
山东汇金营业收入24565000元,营业成本5000元,利润总额为24457985.68元。企业具体情况:(1)支付工资总额300万元,向工会组织拨付了10万元工会经费,实际支出了40万元职工福利费,发生了8万元职工教育经费(2)管理费用中支付业务招待费18万(3)销售费用中列支广告费130万元(4)营业外支出中,通过公益性社会团体向贫困地区捐赠50万,直接捐赠给贫困地区30万元(5)国债利息收入168万元(6)因环保原因,国家罚款20万元(7)公司上一年度亏损300万根据以上情况,请做出纳税调整。只是纳税调整谢谢挺着急的
国内某生产型企业为高新技术企业。2019年该企业发生的业务如下:(1)产品销售收入2700万元,其他业务收入358万元,销售成本1000万元,其他业务成本330万元。(2)“管理费用”账户列支100万元,其中:业务招待费30万元、新产品技术开发费40万元、支付给母公司的管理费10万元。(3)“销售费用”账户列支500万元,其中:广告费300万元、业务宣传费50万元,上年结转到本年扣除的广告费和业务宣传费100万元。。(4)“财务费用”账户列支40万元,其中:2019年6月1日向非金融企业借入资金200万元用于生产经营,当年支付利息12万元(同期银行贷款年利率为6%)。(5)“营业外收入”账户反映受赠价值100万元的货物一批,取得的增值税专用发票上的增值税税额是13万元。(6)“营业外支出”账户列支50万元,其中:对外捐赠30万元(通过县级政府向贫困地区捐赠20万元,直接向某校捐赠10万元);由于环境污染,被环保部门处以罚款20万元。(7)“投资收益”账户贷方发生额45万元,其中:从境内居民企业(小型微利企业)分回股息40万元、取得国债利息收入5万元。(8)
2.某机床厂(国有控股企业),2020年生产经营资料如下:(1)产品销售收入10000万元,产品销售成本6900万元,出租包装物租金收入100万元,接受捐赠收入100万元,投资收益30万元,税金及附加62万元(2)销售费用379万元,其中广告费及业务宣传费280万元(3)管理费用350万元,其中业务招待费51万元,研究新产品发生开发费120万元,由于未形成无形资产,直接作为当期费用直接扣除(4)财务费用16万元,其中:2019年1月1日向其他企业借资金140万元年利率为10%,支付全年利息14万元,银行同期同类贷款利率为6%;(5)营业外支出40万元,其中:税收滞纳金、罚款5万元:延期支付货款的罚息5万元;通过红十字会向贫困地区捐款20万元:直接向灾区捐赠10万元:(6)上述成本中列入的工资支出200万元,发放职工福利费31万元,工会经费4万元,教育经费4.5万元。请计算:(1)该企业2020年度利润总额?(2)该企业2020年度应纳税所得额?(详细说明计算过程)(3)该企业2020年度应缴纳的企业所得税?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?
公益性捐赠扣除0 捐赠支出纳税调增140